你好。跨月的發(fā)票只能沖紅不能作廢的
您好!3月開(kāi)了兩張專(zhuān)票,對(duì)方公司已抵扣,收不回來(lái)紅沖,那么我們開(kāi)了普票的部分是否可以享受免稅政策(我們是酒店行業(yè))
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票時(shí),非學(xué)歷教育服務(wù)稅率自動(dòng)是6%,還標(biāo)注了免稅,那么編輯商品編碼時(shí)應(yīng)該選擇3%、6%還是選擇“享受優(yōu)惠政策”“免稅”呢?,我看之前的會(huì)計(jì)開(kāi)的是1%的稅率
老師,我們是酒店行業(yè),開(kāi)了6%的發(fā)票,我要享受免稅政策是把之前的發(fā)票作廢還是紅沖,選擇哪個(gè)好
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計(jì)抵減憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個(gè)加計(jì)抵減的憑證沖紅嗎?
老師好,我們是建筑行的個(gè)體戶(hù),這個(gè)季開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn)了,不能享受45萬(wàn)增值稅免稅那個(gè)政策,我可以沖紅廢一張發(fā)票享受45萬(wàn)的免稅政策嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,沒(méi)有跨月,怎么處理好
你好,沒(méi)有跨月可以作廢或沖紅都可以