你好,目前已經(jīng)10月份了,沖紅不了上個季度了
老師,個體增值稅核定征收季度不滿45萬能享受面試嗎?比如季度核定40萬,可以既享受核定的有享受不滿45萬增值稅免稅政策嗎
老師好,我們是一般納稅人,可以開普票開建筑服務(wù)嗎?普票享受45萬免稅政策嗎?要交幾個點增值稅嗎?
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發(fā)票享受45萬的免稅政策嗎
您好,請問我是小規(guī)模,但我都要去代開專票,那我還能享受一個季度45萬的增值稅減免政策嗎
老師 我想問下,現(xiàn)在客戶要求開3%的普通發(fā)票,1-請問這樣可以享受免稅的政策嗎?2-那能享受季度不超過45萬的政策把?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
不是說隔月作廢發(fā)票要沖紅嗎
為什么呢?
你是哪月沖紅,你申報哪月數(shù)據(jù)
申報7-9月,沖江9月的
那可以,直接實際開票額申報就行。你是9月沖紅的吧
現(xiàn)在沖紅,享受增值稅小于45萬,可以嗎?
不可以,現(xiàn)在已經(jīng)10月份了
那啥時可以紅沖
9月開的票,當月是作廢,隔月是紅沖,對不,那現(xiàn)在10月紅沖不了,是因為現(xiàn)在是申報期嗎。我搞不明白,為啥不行
謝謝老師
你明天看到了幫我分析一下
那把開錯了的發(fā)票怎么弄?
你10月份可以沖紅,只是你申報是要算到下個申報期,在這個申報期不能減去沖紅,下個申報期減掉
老師早上好!那上季假設(shè)開460000萬,增值稅就4600,還不算附加稅。如果是小于45萬,就沒有增值稅。那繳的這些稅咋辦!
你有增值稅就有附加稅,你這個季度只能申報增值的
申報后再紅沖,也就是三季小于45萬了,四季也退不回來三季的稅費了嗎
10月把9月開錯的票紅沖了,四季假設(shè)還是開46萬的票,繳多少稅
如果你下個季度沖紅,抵減是你下季度稅額,不會退上個季度的
你46萬減去你沖紅的,不到45萬不用繳納稅金
也就是假設(shè)沖紅5萬票,假設(shè)四季開了60萬,申報時按55萬繳稅!假設(shè)四季開48萬票,申報按43萬申報。
是的,您的理解完全正確