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老師,對方以舊設(shè)備換我們的新設(shè)備,舊設(shè)備值2萬,新設(shè)備10萬,收對方8萬塊錢,那我應該怎樣給對方開票?分錄怎么做?

2024-05-07 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 18:29

你好,你給對方開10萬的發(fā)票,對方給你開2萬的發(fā)票。你們是主要銷售設(shè)備是吧?這個舊設(shè)備也能銷售嗎?如果是的話,借庫存商品。貸,應付賬款2萬, 借,銀行存款8萬, 應付賬款2萬。 貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。 借,主營業(yè)務成本。貸,庫存商品。

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快賬用戶6491 追問 2024-05-07 18:45

對方是個醫(yī)療機構(gòu),不是生產(chǎn)這種設(shè)備的,應該怎么開這個發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 18:45

它銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍,直接開就行。

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快賬用戶6491 追問 2024-05-07 18:46

對方就是以舊換新設(shè)備用

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快賬用戶6491 追問 2024-05-07 18:49

發(fā)票應該咋開?比如開什么項目?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 18:51

你看設(shè)備的名字就行。這個具體的是啥設(shè)備?和你之前的設(shè)備是一樣嗎?如果是的話,和你開的是一模一樣的。

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你好,你給對方開10萬的發(fā)票,對方給你開2萬的發(fā)票。你們是主要銷售設(shè)備是吧?這個舊設(shè)備也能銷售嗎?如果是的話,借庫存商品。貸,應付賬款2萬, 借,銀行存款8萬, 應付賬款2萬。 貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。 借,主營業(yè)務成本。貸,庫存商品。
2024-05-07
你好,差價2萬有通過資金支付嗎??
2021-10-13
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn), 借應收賬款11500貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。 企業(yè)固定資產(chǎn)應交稅費應交增值稅進項貸、應收賬款銀行存款。
2021-10-13
同學你好,你這個以舊換新要同時做出售和購入的分錄的,稍等我寫一下
2023-03-12
同學你好 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸銷項 貸銀行存款 這樣 開票應該開50600 你們給他們開10600
2023-09-07
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