你好,你得會計分錄是正確的
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!
老師,幫我看看,公司處理一臺設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因為我們從丙方買了一臺新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個分錄可對?
老師,是這樣的,我們是甲服裝公司,當(dāng)時購買一批布料的時候沒有資金,讓乙公司幫我們墊付給丙個人了,那么我們現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)賬給乙公司,讓丙個人開票給我們甲公司,這樣可以嗎?或者是有什么更好的處理方法嗎?
老師,你好!我遇到一個我感覺很復(fù)雜的會計及稅務(wù)問題,請老師指點一下?我公司23年11月從甲方采購一臺設(shè)備100萬,2024年2月因公司資金問題把此設(shè)備以100萬銷售給乙方(我司幫乙方找了一個項目出租此設(shè)備,乙方直接簽出租合同的,租金80萬),同時我司與乙方另外簽訂了一份設(shè)備回購合同(是等乙方項目租賃完工后我司再以40萬回購此設(shè)備),此筆業(yè)務(wù)我該如何進(jìn)行相關(guān)會計處理、相關(guān)稅費的處理呢?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?