 
                            您好,對(duì)的,年度的話,還是按照之前的寫的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司是建筑咨詢類公司,沒有成本票,自然人代開了58萬的成本票,備注是工程款。但我們4季度營(yíng)業(yè)收入是50多萬,成本大于收入,申報(bào)季度報(bào)表時(shí),有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整成本呢?成本票放到次年入賬還是?
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒有收入的情況下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問老師有沒有什么好的辦法??
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)?
我們?nèi)ツ晔秦?cái)務(wù)公司給代賬的,當(dāng)時(shí)成本票不夠,他們給暫估了30萬的成本,到年底都是掛賬的狀態(tài),導(dǎo)致年底的財(cái)務(wù)報(bào)表成本大于收入一萬多,我們領(lǐng)導(dǎo)在今年4月的時(shí)候補(bǔ)開了29萬的發(fā)票,日期是今年的,年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是還是按調(diào)整之前的報(bào)表填寫,匯算調(diào)整1萬成本
 
                老師我們開票是把協(xié)議里的充電費(fèi)開成的接車費(fèi)! 實(shí)際的充電費(fèi)我們員工去充電墊付,要找我們公司報(bào)銷時(shí)沒有發(fā)票。所以我在想我們給員工報(bào)銷時(shí)怎樣做可以避免不合規(guī)
土地增值稅的開發(fā)比和銷售比,開發(fā)費(fèi)用如果單獨(dú)扣需要乘以兩個(gè)比例是么?
員工火車票汽車票,開的他個(gè)人抬頭的電子發(fā)票(普通發(fā)票),公司報(bào)銷能稅前扣除嗎
您好,請(qǐng)問我是建筑租賃公司,我把租賃材料給乙方加工去除銹跡啊,附著在租賃材料上的水泥塊,對(duì)方開來的發(fā)票是勞務(wù)*鐵件加工費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票不是勞務(wù)發(fā)票吧?不需要我公司為乙方代扣代繳個(gè)人所得稅吧?謝謝!
找樸老師或郭老師,跟一家公司合作,應(yīng)收賬款貸方余額是,怎么平賬?
老師,公司借款給公司,如果開票的話是按照借款金額還是收的利息金額
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表的表格只有上年在職職工工資總額可以填嗎?其他數(shù)字都是自帶進(jìn)去的,不能更改的是吧?
老師好 請(qǐng)教下我們收到稅務(wù)老師電話23年有一筆餐費(fèi)發(fā)票調(diào)整了,利潤(rùn)調(diào)增交了400多的稅 這筆分錄怎么些呢?
老師,我先問一下,我填報(bào)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,住房租金日期是25.1-26.12月,然后2月開始申報(bào)個(gè)稅,但是申報(bào)8月工資累計(jì)專項(xiàng)扣除才7個(gè)月為什么?不應(yīng)該是8個(gè)月嗎
小規(guī)模個(gè)體工商戶,核定征收的,有交增值稅和企業(yè)所得稅的,都需要計(jì)提嗎,季度末計(jì)提嗎


相關(guān)成本能在匯算清繳前取得就,就可以抵扣,不能才要調(diào)整,報(bào)表是不用調(diào)整。
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了