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生產(chǎn)出口企業(yè)上月免抵退稅申報(bào)表免抵稅額是2464.15元 這個(gè)月申報(bào)增值稅 留底稅額是15377.51元 附加稅是2515.24元 這個(gè)附加稅2515.24元是怎么算出來的?

2024-05-07 17:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 17:16

同學(xué)你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎

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快賬用戶3698 追問 2024-05-07 17:19

老師 對(duì)的

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齊紅老師 解答 2024-05-07 17:23

第一個(gè):免抵稅額是附加稅的計(jì)稅依據(jù),目前你給到的信息就只能這么判斷 因?yàn)樾畔⑻倭?

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同學(xué)你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎
2024-05-07
您好,您本期內(nèi)銷銷項(xiàng)是不是抵了出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額? 1.免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 2.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算:(比大小) A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
2020-12-05
你好,同學(xué)。 你這個(gè)是累計(jì)金額吧,你本期免抵額不應(yīng)該有這么大金額,你看是否是之前期間的累計(jì)金額自動(dòng)生成的
2021-05-18
你好,你的額免抵退匯總表里的免抵稅額是多少
2021-05-17
你好,留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),待退給你的稅。514430.08是你的免抵退銷售額。是免稅的,和增值稅留抵沒有關(guān)系。
2021-01-06
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