您好,之前的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)教老師,我們公司名下2017年10月的汽車,現(xiàn)在賣了,之前汽車抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不需要退回吧?,F(xiàn)在是不是做固定資產(chǎn)清理就行
公司幾年前買的車,當(dāng)時(shí)有進(jìn)賬做了抵扣,現(xiàn)在想賣掉,之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?現(xiàn)在賣掉也是按13%交增值稅嗎?
老師,前年公司買了一輛小汽車,有進(jìn)項(xiàng)票入固定資產(chǎn)賬抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在公司想賣掉車,怎么開(kāi)票?
老師,公司19年購(gòu)入的一輛車(固定資產(chǎn)),當(dāng)時(shí)沒(méi)有做抵扣,現(xiàn)在要賣掉了,之前的進(jìn)項(xiàng)能抵扣的吧,賬務(wù)處理呢
老師,公司處理一批固定資產(chǎn),之前買的時(shí)候有抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在固定資產(chǎn)處理后沒(méi)有開(kāi)票,我改怎么報(bào)稅
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
需要調(diào)整之前的賬以及報(bào)表嗎
這個(gè),現(xiàn)在入賬就成,不需要修改之前的