同學(xué)你好 這個(gè)是按月扣除的
我單位一員工6月份入職,8月份申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)中有個(gè)5000的減除費(fèi)用,為什么8月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里累計(jì)減除費(fèi)用是10000,為什么不是5000?
申報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工的累計(jì)減除費(fèi)用為0是什么情況呢?入職時(shí)間寫(xiě)的2021年5月1日,現(xiàn)在申報(bào)她上個(gè)月的個(gè)稅
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來(lái)申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶(hù) 下個(gè)月改成正常戶(hù) 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
公司新加的員工個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)減除費(fèi)用5000減除不了,怎么回事呢?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,現(xiàn)在申報(bào)4月的工資,為什么新入職員工的累計(jì)減除費(fèi)用這里只有5000呢,
營(yíng)業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營(yíng)業(yè)稅
請(qǐng)問(wèn)這題沒(méi)有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬(wàn)元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬(wàn)元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬(wàn)元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬(wàn)元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬(wàn)元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬(wàn)元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬(wàn)元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬(wàn)元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開(kāi)發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來(lái)增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒(méi)有發(fā)票,就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
我有一個(gè)員工這個(gè)月發(fā)了56000的獎(jiǎng)金,怎么能讓他交的個(gè)稅最少
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有辦法哦
平時(shí)這個(gè)人工資也就4000塊,現(xiàn)在一下交的獎(jiǎng)金的個(gè)稅,今年結(jié)束只能員工自己匯算清繳往回退么
是的 要備注這些的
你改成按六萬(wàn)扣除看看可以改嗎
改不了6萬(wàn)
?打開(kāi)“綜合所得申報(bào)”→“收入及減除填寫(xiě)”→“正常工資薪金所得”或“勞務(wù)報(bào)酬(保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬)→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”,會(huì)出現(xiàn)讀秒的過(guò)程,等待讀秒完成再查看下申報(bào)結(jié)果 或者1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
按照你的方法,系統(tǒng)彈出這個(gè)提示
同學(xué)你好 那你就只能按五千扣除 然后再匯算清繳多退少補(bǔ)
謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝