你好,匯算清繳做了成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的,這些需要納稅調(diào)增。
老師,去年有筆費(fèi)用多預(yù)提了,匯算清繳時(shí)調(diào)增,沖回多計(jì)提的部分,同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要調(diào)整嗎?還是按原來(lái)的數(shù)據(jù)就可以?
老師您好,去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒(méi)有收到發(fā)票(預(yù)計(jì)取消了),今年做匯算清繳的時(shí)候是做到其他調(diào)整項(xiàng)目,還是在今年賬務(wù)上沖了今年繳納,謝謝老師! 是希望據(jù)實(shí)納稅的,謝謝謝謝
#提問(wèn)#我們是工程勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅掛在2022年在工程施工科目下掛450967項(xiàng)目沒(méi)有完,在2022年沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),也沒(méi)有給工人申報(bào)個(gè)稅,只是把工資發(fā)完了,在2023年項(xiàng)目完了之后在做成本結(jié)轉(zhuǎn)。沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅做了臨時(shí)工資可以嗎?如果要調(diào)整用不用在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整還是不用,麻煩老師回復(fù)一下
老師,如果22年匯算清繳時(shí)的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬(wàn)可以用來(lái)彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬(wàn)。在第四季度需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
老師,建筑行業(yè),2023年年末預(yù)提費(fèi)用了,今年匯算清繳時(shí)由于該項(xiàng)目沒(méi)結(jié)束預(yù)提費(fèi)用沒(méi)沖完,匯算清繳時(shí)需要把預(yù)提費(fèi)用調(diào)整嗎?如果等項(xiàng)目結(jié)束再調(diào)整可以嗎
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷。報(bào)銷單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒(méi)有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒(méi)有給客戶開發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒(méi)有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒(méi)有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)他們這樣收合理嗎
老師,等待項(xiàng)目結(jié)束再調(diào)整可以嗎
你好 不可以的, 沒(méi)有發(fā)票就得納稅調(diào)增
有可能這些成本發(fā)票在下一年回來(lái)
哦,那你明年再納稅調(diào)減就是了。
不是根據(jù)項(xiàng)目來(lái),它是按年來(lái)的。