好,是查賬征稅的嗎?
個(gè)體工商戶(hù)需繳納的經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?
老師好,我是個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)的是飯店,經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳個(gè)人所得稅用的是應(yīng)稅所得率計(jì)算的,這種用不用做個(gè)稅匯算清繳啊,謝謝
個(gè)體工商戶(hù)怎么計(jì)算繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù),經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算,個(gè)稅的公式,謝謝!
老師,一個(gè)老板名下多加個(gè)體工商戶(hù),計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,必須把多加個(gè)體的所有收入合在一起計(jì)算個(gè)人所得稅嗎?謝謝
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
如果是的話,年累積的利潤(rùn)總額減投資者扣除費(fèi)用減彌補(bǔ)虧損)*稅率-速算扣除 如果之前有預(yù)繳的話,再減去預(yù)繳的稅款。利潤(rùn)200萬(wàn)以?xún)?nèi)的,可以減半的。
查賬征收
年累積的利潤(rùn)總額減投資者扣除費(fèi)用減彌補(bǔ)虧損)*稅率-速算扣除 如果之前有預(yù)繳的話,再減去預(yù)繳的稅款。利潤(rùn)200萬(wàn)以?xún)?nèi)的,可以減半的
老師你好,如果凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),就不用交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得了吧?
你好,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就不用交