你好,麻煩發(fā)下圖片
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)?謝謝!
1行政單位職工張某出差回來,實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門)津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個(gè)人收入240000,應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
老師:您好!請(qǐng)問匯算所得稅后,補(bǔ)交企業(yè)所得稅的情況,是通過以前年度損益科目來過渡到未分配利潤里,那么在“所有者權(quán)益變動(dòng)表”表中在哪里體現(xiàn)呢? 項(xiàng) 目 一、上年年末余額 加:會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) (一)凈利潤 (二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計(jì) (三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 (四)利潤分配 1.提取盈余公積 2.對(duì)所有者(或股東)的分配 3.其他 (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 4.其他 四、本年年末余額
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤會(huì)存在余額
資料:某企業(yè)2019年12月31日有關(guān)損益類賬戶余額資料如下:主營業(yè)務(wù)收入:貸方余額720000元其他業(yè)務(wù)收入:貸方余額60000元營業(yè)外收入:貸方余額18000元主營業(yè)務(wù)成本:借方520000元其他業(yè)務(wù)成本:借方45000元稅金及附加:借方余額36000元營業(yè)外支出:借方余額7000元財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方余額12000元管理費(fèi)用:借方余額50000元銷售費(fèi)用:借方余額14000元要求:作出下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。1、將損益類賬戶的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶,結(jié)平損益類各賬戶;2、按稅法規(guī)定計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅,稅率15%,假設(shè)不存在納稅調(diào)整事項(xiàng);3、結(jié)轉(zhuǎn)本年度應(yīng)交的企業(yè)所得稅;4、結(jié)轉(zhuǎn)本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤;5、根據(jù)企業(yè)職工大會(huì)決議,按凈利潤10.00%提取法定盈余公積;按5%提取任意盈余公積;6、提取盈余公積后決定向投資者分配現(xiàn)金股利5.00萬元;7、結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)分配的利潤,計(jì)算確定未分配利潤。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,怎么做這幾項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒有價(jià)值,因?yàn)槭抢习遄越ǖ?,后面過了兩年做了評(píng)估入賬,這個(gè)房產(chǎn)稅應(yīng)該從什么時(shí)候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報(bào)個(gè)稅?不太明白這個(gè)
公司買辦公樓對(duì)外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯(cuò)了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,這會(huì)沒在辦公室,去了給你發(fā)哦,是科目設(shè)置的問題嗎?
是的,應(yīng)當(dāng)是沒做關(guān)聯(lián)導(dǎo)致
我點(diǎn)擊了,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)間這兩項(xiàng)出現(xiàn)在收入里,我就沒選
選了的話,會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤的貸方
市場支持費(fèi)和其他業(yè)務(wù)成本,做賬時(shí),發(fā)生額是在借還是貸
借方的,老師
這兩個(gè)科目以前沒有,新增加進(jìn)去的
那您應(yīng)當(dāng)是結(jié)轉(zhuǎn)損益模塊是否勾稽本期利潤