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老師好,付款25萬(其他1萬是質量有問題扣除)實際付款24萬,但是對方開票過來還是25萬,我這個怎么處理 當時 借:應付賬款24 貸:銀行 24 收到發(fā)票 借:庫存 23 進項:2 貸:應付賬款 25 差額怎么處理

2024-04-30 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-30 15:15

你好;你按照25萬去做賬 ;按照發(fā)票做; 扣除的金額轉營業(yè)外收入去

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:15

銀行回單上 付款 只有24萬

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:16

你好; 借庫存商品; 進項稅 貸應付賬款 ; 借應付賬款貸銀行存款;營業(yè)外收入

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:17

為什么 是營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:17

你好;質量扣款 不在支付的這部分;轉營業(yè)外收入

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:20

老師,是只能這么處理嗎,有沒有其他的方式

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:21

是的; 就這樣來處理 ;

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:23

借:應付A 24 貸:銀行 24 借:庫存 23 進項 2 貸:應付A 24 營業(yè)外收入 1 是這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:24

你好;可以; 可以這樣處理;

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:31

老師。我的理解是 我們實際付了24萬的款 對方給我們開了25萬發(fā)票 那不是相當于我們還欠對方1萬的款嗎 怎么入營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:35

你好; 你貨物是25萬的貨物; 只是因為質量問題對方開了25萬發(fā)票 ;沒法退發(fā)票; 你就把少付款的這部分金額轉營業(yè)外收入; 或者你也可以讓對方開負數(shù)1萬在發(fā)票; 合計開24萬給你 ;相當于折讓發(fā)票給你了。 就看對方愿意重新開發(fā)票不

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快賬用戶8017 追問 2024-04-30 15:37

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-30 15:38

不客氣的;希望能幫到你。

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你好;你按照25萬去做賬 ;按照發(fā)票做; 扣除的金額轉營業(yè)外收入去
2024-04-30
借:專項應付款—項目 貸:其他收益/營業(yè)外收入 借:固定資產/在建工程22500 貸:應付賬款-供應商22500
2022-12-01
同學你好,要先沖回原來計提的分錄,再依據(jù)紅沖發(fā)票準確做好銷售業(yè)務沖減的賬務操作。
2025-01-02
你好你得處理是正確的
2025-06-19
同學您好,這兩者之間沒有必然的關系的
2021-09-19
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