您好, 去年12資產(chǎn)負(fù)債表的本期數(shù)
工商年報填報資產(chǎn)狀況信息表時,納稅總額是填寫哪些數(shù)據(jù)?
老師,工商年報里面資產(chǎn)數(shù)據(jù)填的是哪個數(shù)據(jù)
老師,您好,請問工商年報里資產(chǎn)總額填哪個數(shù)據(jù)?資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計的期末數(shù)嗎?
老師,合作社的工商年報里有個盈余總額填的是財務(wù)報表里哪個數(shù)據(jù)?
工商年報 納稅總額 填的是哪些數(shù)據(jù)?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師,不明白,麻煩給我說下邊具體在哪里看
看財務(wù)軟件里面計提應(yīng)付職工的貸方金額,或個稅里面的年總收入
那就是計提數(shù)咯,
是的,是的, 就是這個數(shù)
那老師,社保里面實(shí)際支付的怎么算?我這邊是自帶的,還有未繳納,我不知道這個數(shù)是否正確
你要看應(yīng)付職工-工資這個,你交的社保,是計入保險了吧,明細(xì)不一樣吧
老師,你告訴我下,工商年報里面實(shí)際繳納金額這個數(shù)從哪里取?
在自然人電子稅務(wù)局里面,這個是最準(zhǔn)確的
社保也能在自然人電子稅務(wù)局看?
不能社保的,在社保測算系統(tǒng)看
社保測算系統(tǒng)是啥
就是申報社保的系統(tǒng)