您好,當(dāng)對方已經(jīng)開票,繳納企業(yè)所得稅的時候納稅調(diào)增即可
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???
對方公司已經(jīng)注銷,我司的應(yīng)付賬款未付,這個賬務(wù)怎么處理?
去年收到普票已入賬,付了一半貨款;現(xiàn)業(yè)務(wù)無法完成,要取消業(yè)務(wù),對方應(yīng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票并退款,但對方又無法開具負(fù)數(shù)普票,我應(yīng)付款的余額應(yīng)怎么處理?
老師,我們要銷售的一臺設(shè)備,別人給我們提供勞務(wù),我們支付款項后收到對方開具的勞務(wù)發(fā)票,賬務(wù)處理勞務(wù)賬務(wù)處理
老師您好,對方付款未按開票金額支付,尾款要不到了,我要怎么賬務(wù)處理?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
沒做成本一直掛賬
現(xiàn)在要注銷稅務(wù) 應(yīng)付賬款怎么調(diào)整呢
您好,現(xiàn)在計入成本即可的呢。
最后還得調(diào)不計入可以嗎
怎么調(diào)整啊
你好,申報的時候減去這筆費用即可
不想計入成本,調(diào)到那個科目合適呢
您好,你看是屬于什么費用,就計入那個即可。
您好 我公司支付勞務(wù)費已支付,對方未開具發(fā)票,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)我要注銷稅務(wù)怎么處理
您的意思無票成本啊
匯算清繳調(diào)增
您好,是啊,那計入管理費用即可
不想計入成本啊
您好,計入費用的呢。如果不計入,那你計入營業(yè)外收入