您好,一個(gè)往來(lái)單位只用一個(gè)往來(lái)科目哦,這樣方便對(duì)賬。不管應(yīng)付還是應(yīng)收用一個(gè)就好了
老師,建內(nèi)賬,往來(lái)與一個(gè)公司既有應(yīng)收,又有預(yù)收可能還有應(yīng)付,是分別掛在應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,還有應(yīng)付賬款下面分別建一個(gè)這個(gè)公司的二級(jí)明細(xì)科目,還是應(yīng)收和預(yù)收用一個(gè)科目,應(yīng)付和預(yù)付用一個(gè),那樣建賬方便,清楚?
我們公司沒有用預(yù)收賬款的科目,只用了應(yīng)收賬款,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,是按照應(yīng)收賬款的明細(xì)表分別填寫應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款好,還是按應(yīng)收賬款期末余額填一個(gè)科目比較好?
兩家科技公司互相有銷售和采購(gòu),那樣的話是需要只用個(gè)科目應(yīng)收賬款,還是分別用應(yīng)收和應(yīng)付賬款科目嗎
老師,我們和另一個(gè)公司相互采購(gòu),科目方面可不可以都掛在應(yīng)收賬款,不用應(yīng)付賬款行嗎?
和同一家公司有向?qū)Ψ戒N售服務(wù)也有向?qū)Ψ讲少?gòu)服務(wù),這樣是用一個(gè)科目應(yīng)收賬款還是用兩個(gè)科目應(yīng)收和應(yīng)付呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那就是涉及到同一家公司有銷售和采購(gòu)都是統(tǒng)一用一個(gè)科目應(yīng)收或應(yīng)付選一個(gè)用嗎?
您好,是的,隨便哪一個(gè)都可以的,我們做負(fù)債表時(shí)要對(duì)科目進(jìn)行重分類的,
現(xiàn)在不是有軟件,報(bào)表還需要調(diào)嗎?要這樣情況下
您好,要的,負(fù)債表的要重分類
那我向?qū)Ψ街Ц恫少?gòu)款是做:借:應(yīng)收賬款 20萬(wàn),貸:銀行存款嗎?那到時(shí)資產(chǎn)負(fù)表怎么調(diào)?
您好,重分類到預(yù)付款20
那收到這家公司押金是放在其他應(yīng)付款還是應(yīng)收款,因?yàn)橹昂贤灰锥际欠旁趹?yīng)收賬上
您好,這家就用一個(gè)科目 應(yīng)收賬款就可以,對(duì)賬也不會(huì)漏了
押金也是應(yīng)收啊,不放在其他應(yīng)收入賬款嗎?要是押金放在其他應(yīng)收賬款有什么調(diào)整?
您好,可以放其他應(yīng)收入賬(就是以后對(duì)賬別忘記這個(gè)科目),不用調(diào)整了, 這個(gè)余額在借方,不用重分類的