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Q

老師你好,請問我公司收到一張加工費的發(fā)票,想留一部分金額到下個月入賬,我怎么做賬?

2024-04-28 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-28 16:31

沒有那樣的處理方式哈。按會計制度規(guī)定做賬

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快賬用戶8843 追問 2024-04-28 16:33

哦,我入賬時,借委托加工貸銀行,最終結(jié)轉(zhuǎn)到成本,是這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:37

最后收回貨的時候轉(zhuǎn)入庫存商品

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快賬用戶8843 追問 2024-04-28 16:40

我們只是付加工費的

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齊紅老師 解答 2024-04-28 16:40

那么完工后銷售轉(zhuǎn)入成本就是

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沒有那樣的處理方式哈。按會計制度規(guī)定做賬
2024-04-28
您好 請問單位做了什么業(yè)務?建造不動產(chǎn)么?
2021-05-29
借應交稅費-待認證進項稅額這個
2020-10-21
你好,借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-10
同學您好,已抵扣的部分做進項稅,未抵扣的進項稅做地抵扣進項稅,就是在應交增值稅下設立多個二級明細科目,分開核算
2020-09-03
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