你好,嚴(yán)格來說應(yīng)該這個月做收入
你好。我們公司這個月收款了5萬,但是下個月再給對方開發(fā)票,這5萬的收入是做到這個月還是下個月呢
老師,我們這個月收的錢,下個月給對方開票沒有問題吧,這樣的話報稅的時候是不是算無票收入
老師,我們工人這個月給人干活有成本了,可是這個月我們沒給人開票也沒收到人家錢呢,那我就沒有收入可以嗎?
我們這個月收客戶5000含稅的,但是本月沒有開票,這個月我怎么記收入呢?分錄怎么計合適呢。
老師,我們這個月不給客戶開發(fā)票,下個月開發(fā)票,我摘要怎么寫,是寫未開票收入還是無票收入?
老師,這個是余額表,你看下
請問老師,企業(yè)外購設(shè)備,正常應(yīng)該是廠家發(fā)給企業(yè)之后,企業(yè)再發(fā)給客戶項目地。企業(yè)收貨單+發(fā)貨單,這個物流就完結(jié)了。但現(xiàn)在是廠家直接把貨發(fā)給客戶了,那么這個物流單據(jù)應(yīng)該收貨和發(fā)貨人都是誰,可以嗎
老師您好,我同學(xué)想進(jìn)行繼續(xù)教育,原來他報初級證書的時候。也不知道報名那老師怎么給他傳的資料,報名就通過了?,F(xiàn)在新系統(tǒng)下來要重新進(jìn)行信息采集。他的證書早都沒有了,也傳不上畢業(yè)證了,怎么辦呢
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)官網(wǎng)直接進(jìn)不去是什么情況?給誰打電話管用,有號碼嗎?謝謝你了
公司支付沒有實際出資,也沒有分紅的公司長期股權(quán)投資的清算費(fèi)用計入哪個科目
老師,我把余額表發(fā)給你看看
由于質(zhì)量問題,境外客戶扣了幾萬美金的扣款,這錢收不回來了,賬務(wù)稅務(wù)上怎么處理?
老師,我們買了兩臺設(shè)備,供應(yīng)商開了票,我們也抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)合同改了價,要票要紅沖重開,紅沖是由供應(yīng)商發(fā)起的,選的是開票有誤,我這里可以點(diǎn)確認(rèn)嗎
老師您好,不好意思請問我們是制作方糕,脆筒食品買個別的商家,一般納稅人,開出的稅率是多少
一件貨 200 元,現(xiàn)在商家讓利 20 元,能不能開 20 元的負(fù)數(shù)發(fā)票
那這個季度就要報稅了
但是我們還沒開票,現(xiàn)在給開票嗎?
你好,是的,是需要申報
未開票收入?
那我就先把票給開了
你好,是的,最好還是這個月開了。
那六月的貨款七月才付
這個咋處理呢,報稅的時候。這個時候發(fā)票還沒開。還是我提前開掉
這個沒關(guān)系的,幾月份付款是不影響的。
那我發(fā)票是不是要按所屬月份開具
你好,是的。最好就是這樣
有些客戶門店小的那種,不愿意開票也不愿意付公戶。還有個問題,沒和客戶對賬,有些會出現(xiàn)客訴售后退款的情況。這樣發(fā)票金額不就不準(zhǔn)了嗎
你好,嗯。所以會有開紅字的情況。
怎么處理的呢,應(yīng)收和實收之間的差額開具紅字發(fā)票?還是直接原金額沖紅,再開具藍(lán)字發(fā)票
你好,最方便的就是原金額沖紅,然后重新做。
那這不是又堆到7月了,又是下個報稅季
你好,你實際發(fā)了多少貨,就確認(rèn)多少應(yīng)收和稅費(fèi)。 跟你什么時候收到款沒關(guān)系
但是牽扯發(fā)票重開啊
你好,正常開就可以 啊 退貨退款,就開紅字發(fā)票就好了。