 
                            對,沒有的話這個就不用管了
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,匯算清繳時只發(fā)生了捐贈支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00。”這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師,匯算清繳時只發(fā)生了限額捐贈支出,是鄭州紅十字會5000元填完之后捐贈支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報。但申報失敗提示:“詳細信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯誤原因:《捐贈支出納稅調(diào)整明細表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈臺賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師您好,在進行2023年度匯算清繳時,捐款支出及納稅調(diào)整明細表,按稅收規(guī)定計算的扣除限額5347.5。是指允許扣除的上限嗎?我們公司沒有捐款,是不是不用管就可以了?
老師,民非企業(yè),調(diào)賬的過程中是不是只要走了非限定性凈資產(chǎn)這個科目,稅務(wù)上匯算清繳的時候就要利潤調(diào)增或者調(diào)減,老師?比如借:非限定性凈資產(chǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款 -個人 1萬(捐款,不是向特定部門的捐款,稅前不能扣除,那我做了上面的分類之后,匯算清繳的時候利潤調(diào)增,對吧,老師?就是不追溯了,全部在25年的時候做24年的年度清繳時,計入24年利潤里面,進行利潤調(diào)增就可以了?)
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師 經(jīng)處局給的補貼是設(shè)備貸款的補貼 我們沖了以前年度 還是要做收入處理啊
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳