按去年的報表報就行了,你已經(jīng)有發(fā)票了,這個沒有問題
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫存商品,今年匯算清繳之前,沒有收到那些發(fā)票,做了調(diào)整利潤的處理,交了企業(yè)所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經(jīng)暫估的庫存商品和成本
企業(yè)所得稅匯算清繳廣宣費費表 2021年度填寫本年不符合條件的支出 600萬是沒取得發(fā)票 調(diào)整了 今年2022年度匯算清繳取得發(fā)票了 那我今年要扣除 該怎么填表
去年開的成本票,去年沒有暫估,今年收到,今年做了以前年度損益調(diào)整,去年的匯算清繳可以把這部分費用調(diào)減應納稅所得額嗎
上年預估的費用,和沒有收到的發(fā)票今年收到,今年做了充回,和調(diào)整費用。那我企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么去填報
老師,去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票,已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅,賬上是不是要把暫估沖回
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
充回了,預估的,然后一部份有票,還有一部份沒有,有相差
有票的就不用管了,沒有票的在納稅調(diào)整明細表里直接調(diào)回來就行
剛問的一個老師說要按調(diào)整后的各類正確科目去申報,然后還要去更正4季度所得稅,4季度財務(wù)報表,年報
那您的意思是按去年的報表去報,沒有票的部分去做調(diào)整就可以嗎
怎么可能?你之前是按真實業(yè)務(wù)發(fā)生,即使有預估也 是因為這個事情發(fā)生了,可能有少與多的差別,所以你的財務(wù)報表是真實的,不需要修改,匯算的目的是什么,不就是對有差做調(diào)整嗎?所以我的回復是正確的
所以我覺得奇怪,如果要去更正4季的稅款,那為什么要有匯算清繳來給我們調(diào)整
要是都改,那稅務(wù)局不的累壞了
多計提的折舊費是在資產(chǎn)調(diào)整明細里去調(diào)嗎?和少提的工資在職工薪酬調(diào)整
少計提的工資發(fā)了沒有,如果發(fā)了可以調(diào)整,如果沒有發(fā)就不用調(diào)了
少提的工資現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)了
那就調(diào)增一下就可以了