需要的 這個(gè)借款的需要視同銷售
我公司是一工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè),05年成立的,有15年以前的客戶應(yīng)收賬款掛賬,我們客戶甲方多數(shù)是國(guó)企單位,簽訂的合同都是甲方擬訂好的(等于霸王條款一樣),一般付款方式是工程竣工我們檢測(cè)完畢我們給甲方出具檢測(cè)報(bào)告和開具相應(yīng)的合同發(fā)票甲方才給我們付款,但是有些合同是據(jù)實(shí)結(jié)算的,并不確定我們需要檢測(cè)的范圍和量,只能自己先確定需要檢測(cè)的單價(jià),還有一些合同是依據(jù)工程完工一部分我們跟著檢測(cè)一部分來(lái)結(jié)算的,雖然合同這么寫了付款方式和期限,但是許多合同并非按照合同規(guī)定的按期付款,針對(duì)這種長(zhǎng)期掛賬的請(qǐng)教老師們一個(gè)催收款的技巧方法?
老師,我單位是特種運(yùn)輸公司,去年有個(gè)人大掛車掛靠到我們車隊(duì),當(dāng)初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實(shí)際上我們不欠錢,老師這個(gè)賬怎么平呢,我想當(dāng)還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個(gè)人簽借款合同嗎,
我是甲方私企,和乙方簽訂合同的時(shí)候是要求他們先開距專用發(fā)票,然后給對(duì)方單位付款,我們甲方為保障工程質(zhì)量或者家具質(zhì)量,需要扣3%質(zhì)保金,一年以后沒有質(zhì)量問題把錢付給乙方,請(qǐng)問這3%是要求對(duì)方單位給我在付尾款的時(shí)候把發(fā)票全開完先掛賬,一年之后付給乙方,還是第二年要付給乙方時(shí)再開具專票
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師,公司賬上進(jìn)口一批貨物,以公司的名義簽的購(gòu)銷合同,并以公司的名義報(bào)關(guān)提貨。但由于公司的廠房正在建設(shè)中無(wú)法還未投入使用,該批貨物從港口提貨后直接運(yùn)往了公司的關(guān)聯(lián)方單位,并由關(guān)聯(lián)方單位試用生產(chǎn),第二年后該關(guān)聯(lián)方單位由于退股,針對(duì)該比貨物付給了公司了一筆款,但未開票。 那該批貨物的處理,1、是先作為公司的存貨入賬,再?gòu)馁~上轉(zhuǎn)售給關(guān)聯(lián)方單位;2、還是不作為存貨入賬,直接跟關(guān)聯(lián)方簽署代理購(gòu)進(jìn)合同,作為往來(lái)處理。 兩種方式都可以嗎?
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么處理
郭老師,我們有收到房租發(fā)票和現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)我要做什么科目
老師,我們公司沒有實(shí)繳股本,成立5年了,賬面上未分配利潤(rùn)120w,以前沒有分紅過?,F(xiàn)在有個(gè)自然人股東要退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人股東,這種情況有可能0元股轉(zhuǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)教一下團(tuán)建的費(fèi)用發(fā)票是開餐飲費(fèi)還是活動(dòng)服務(wù)費(fèi)?
老師,你那兒有“工程審計(jì)服務(wù)類項(xiàng)目的成本分析”模版嗎[破涕為笑]
老師,請(qǐng)問下我先做的工商年報(bào),后做的匯算清繳,那工商年報(bào)里還能帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎? 我填的多報(bào)合一
董孝彬老師,您好!續(xù)問——因?yàn)樘幹玫拈L(zhǎng)期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過后,四季度的報(bào)表不調(diào),只在年報(bào)上調(diào)整過來(lái)就可以嗎?我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說(shuō)需要存檔保存?
知道誰(shuí)額怎么算出金額,13個(gè)點(diǎn)
老師,企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,可以加速固定資產(chǎn)折舊嗎?
老師,建筑行業(yè)開具發(fā)票是建筑服務(wù)的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填在哪里?
有沒有辦法調(diào)整一下,
預(yù)付貨款可以做這個(gè)的
直接從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為預(yù)防貨款對(duì)吧
做預(yù)付賬款,需不需要提供什么資料
直接將其他應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款152萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提醒
對(duì)的是的,這個(gè)你在摘要里面寫清楚了就可以的。
您幫我看看怎么合適。這個(gè)報(bào)表
借、預(yù)付賬款貸、其他應(yīng)收款。
會(huì)不會(huì)異常啊,數(shù)據(jù)變動(dòng)這么大,總共187萬(wàn),一下調(diào)整了152萬(wàn)
你好 不會(huì)的,不會(huì)的。