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老師我在23年12月報稅時報錯了,導(dǎo)到多交稅,在今年4月份我退回了稅,在所得稅匯算清繳時如何調(diào)整,在哪張表,如何填

2024-04-25 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 15:39

你好,具體的是哪一個稅款?企業(yè)所得稅的嗎?

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快賬用戶2158 追問 2024-04-25 15:39

增值稅和三個附加稅

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:40

你做了利潤分配的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫站載金額。

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快賬用戶2158 追問 2024-04-25 15:57

為何A105000未體現(xiàn)收入,只本現(xiàn)了職工薪酬

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:58

哦,收入在主表里面填寫,只要你的收入不納稅,調(diào)整不會在這里面顯示的。

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快賬用戶2158 追問 2024-04-25 15:58

A100000這個表嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:59

對的是的,是這一個的。

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快賬用戶2158 追問 2024-04-25 15:59

只要掃描沒風(fēng)險就可以全申報吧

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齊紅老師 解答 2024-04-25 16:02

你好對的 可以這么做的

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快賬用戶2158 追問 2024-04-25 16:09

那個退回的增值稅和附加稅怎么填寫呢,我還不會

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齊紅老師 解答 2024-04-25 16:10

借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅 貸利潤分配未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你好,具體的是哪一個稅款?企業(yè)所得稅的嗎?
2024-04-25
您好,A100000表第3行填寫調(diào)整后的附加稅,增值稅不涉及到所得稅,不用在匯繳調(diào)整
2024-04-25
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-04-25
財務(wù)報表不需要修改,匯算清繳、納稅調(diào)增就行。
2024-04-25
你好,那你多交的稅款的時候怎么做的? 借方有余額嗎?
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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