你好,這個(gè)是企業(yè)的匯算清繳,不是退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)
老師您好,下面這段話是什么意思?公司是代扣個(gè)稅呀,申請退稅了然后轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎? 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申請將于3月30日截止 2021-03-19 國家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局 尊敬的扣繳單位: 2020年度個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)退費(fèi)申請將于2021年3月30日截止,未及時(shí)提交申請的,將視為自動放棄?,F(xiàn)將相關(guān)操作指引發(fā)送給您,請您關(guān)注,如有需要請及時(shí)辦理。
5.甲公司為上市公司,適用的所得稅稅率為25%,甲公司2X19年度所得稅匯算清繳于2X20年3月30日完成,2X19年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)董事會批準(zhǔn)于2X20年3月30日對外報(bào)出。2X20年1月1日至3月30日發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲公司于2X19年12月10日向乙公司賒銷一-批商品,該批商品的售價(jià)為100萬元,成本為80萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,商品已發(fā)出,至年末貨款未收到,由于乙公司財(cái)務(wù)狀況不佳,年末按照5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。因產(chǎn)品質(zhì)量原因,乙公司于2X20年2月10日將上述商品退回,并開具紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票,并作減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額處理。(2)2X20年2月20日收到丁公司通知,丁公司已進(jìn)行破產(chǎn)清算,無力償還所欠部分貨款,預(yù)計(jì)甲公司可收回應(yīng)收賬款的40%。該業(yè)務(wù)系甲公司2X19年3月銷售給丁公司一批產(chǎn)品,不含稅價(jià)款為300萬元,成本為260萬元,開出增值稅發(fā)票。丁公司于3月份收到所購物資并驗(yàn)收入庫。按合同規(guī)定丁公司應(yīng)于收到所購物資后-一個(gè)月內(nèi)付款。由于J公司財(cái)務(wù)狀況不佳,
截止目前您(單位)2023年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳尚未申報(bào),請您務(wù)必抓緊于4月30日前報(bào)送,如逾期申報(bào),稅務(wù)部門將依法進(jìn)行處罰。 這個(gè)是公司個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)嗎?怎么操作?
經(jīng)查驗(yàn),農(nóng)業(yè)科技有限公司已報(bào)送的2023年度年報(bào)中,【資產(chǎn)狀況信息】填寫全部為零。請貴單位于6月30日前登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(湖南)進(jìn)行數(shù)據(jù)更正,據(jù)實(shí)填寫并重新提交。逾期不更正,企業(yè)公示信息弄虛作假的,將依法查處。聯(lián)系電話89971648。 老師,這是市場監(jiān)督管理局發(fā)給我的,這個(gè)我們老板的公司,幾年都沒有業(yè)務(wù)也沒有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,也沒報(bào)稅,無賬,現(xiàn)在我怎么答復(fù)市場監(jiān)督管理局
請問,新開公司的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個(gè)公司的小股東時(shí)候的信息會彈出來,其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了,但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個(gè)提示:您已觸及多次/較高金額/疑點(diǎn)信息申請代開發(fā)票,如果是長期從事經(jīng)營活動,應(yīng)及時(shí)辦理稅務(wù)登記,自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性,依法繳納相關(guān)稅費(fèi),不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收;有虛開發(fā)票行為的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料(包括但不限于從事經(jīng)營活動的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的資料),以備稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)進(jìn)行查驗(yàn)。” 自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整