1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應(yīng)該記錄在貸方的應(yīng)付賬款錯誤地記錄在了管理費用的貸方。 2.調(diào)整分錄:一旦確認(rèn)錯誤,你需要進(jìn)行會計分錄的調(diào)整。具體來說,應(yīng)該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費用進(jìn)行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應(yīng)該記錄的應(yīng)付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據(jù)調(diào)整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調(diào)整利潤表和明細(xì)科目:由于這個錯誤已經(jīng)影響到了管理費用的利潤表和管理費用明細(xì)科目,因此你也需要相應(yīng)地調(diào)整這兩個報表,確保它們的數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)一致。
老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費用--職工薪酬--社保費用 285.37 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),管理費用明細(xì)賬和利潤表上的管理費用項目金額不一致,差額正好是285.37,這個要怎么處理呢?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應(yīng)該是從管理費用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
開票軟件收費我做的賬務(wù)處理是借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候是借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅(借方藍(lán)字)貸管理費用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費用跟明細(xì)賬的管理費用差280,這個怎么處理???
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費用貸方,導(dǎo)致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費用貸方,導(dǎo)致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,要怎么調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債表會有影響嗎,要不要調(diào)賬
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?