 
                            你好,應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負(fù)數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來(lái)計(jì)提工資的,但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致,我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費(fèi)用核對(duì)上了,但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒(méi)法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),我直接記貸方了,導(dǎo)致利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表不一樣,就差了這個(gè)數(shù),這個(gè)問(wèn)題該怎么辦呀老師?
老師,老師,在一開(kāi)始建賬時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時(shí)候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤(rùn)表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會(huì)有影響嗎?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷(xiāo)售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷(xiāo)項(xiàng)只開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷(xiāo)的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開(kāi)票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹(shù) 開(kāi)什么項(xiàng)目 編碼分類(lèi)
前期銷(xiāo)貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開(kāi)票,錢(qián)也不打?qū)~戶(hù),我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車(chē)間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開(kāi)票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


應(yīng)該是應(yīng)付賬款
你好,,那就1反結(jié)帳,2做分錄補(bǔ)充更正,
我是做了借方管理費(fèi)用,本來(lái)是貸方應(yīng)付賬款,又做成借方管理費(fèi)用
那是去年3月份做錯(cuò)的
不是最近幾個(gè)月
那就可以以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整
會(huì)影響利潤(rùn)表管理費(fèi)用數(shù)據(jù)嗎
這個(gè)不一定,要看具體軟件