你好,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了是嗎?如果是的話,你們簽訂的合同開(kāi)一樣的,這個(gè)屬于加外稅。
問(wèn)題一:老師我想問(wèn)一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎?開(kāi)的類(lèi)目也是和給我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票開(kāi)到一起,一樣的類(lèi)目,專(zhuān)票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問(wèn)題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的類(lèi)目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開(kāi),進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問(wèn)題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開(kāi)發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類(lèi)型啦對(duì)嗎?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬(wàn)左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過(guò)自己的公戶(hù)付款購(gòu)買(mǎi)了14萬(wàn)的材料用于該項(xiàng)目,又通過(guò)公戶(hù)付款支付了該項(xiàng)目4萬(wàn)的人工。現(xiàn)在A想讓C開(kāi)發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問(wèn): 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營(yíng)?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來(lái)的?請(qǐng)老師寫(xiě)一下大致的算法) 4,C通過(guò)什么方式開(kāi)到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開(kāi)可以嗎?) (因?yàn)槭切“?,自己把握不?zhǔn),問(wèn)的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問(wèn)題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師請(qǐng)教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對(duì)方單位多開(kāi)發(fā)票45萬(wàn),此發(fā)票金額確實(shí)需要紅沖且已跨期2年。 問(wèn)題:1.對(duì)方單位開(kāi)具紅字發(fā)票,因?yàn)橐郧澳甓纫呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當(dāng)月做賬務(wù)處理時(shí),是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當(dāng)期損益呢? 2.對(duì)方單位對(duì)此發(fā)票已于以前年度做過(guò)匯算清繳,那么跨年開(kāi)具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無(wú)相關(guān)政策說(shuō)明?
我們公司是增值稅一般納稅人,與甲方簽訂《棚改項(xiàng)目合同書(shū)》,約定由我方提供房屋摸底、動(dòng)遷、安保、洽商拆遷協(xié)議等服務(wù)。甲方現(xiàn)經(jīng)審計(jì),對(duì)于前期結(jié)算資金予以審減,審減比例超過(guò)20%,同時(shí)要求對(duì)于項(xiàng)目予以終止,并給甲方退還已結(jié)算完畢的審減金額。前期所有結(jié)算我方均已開(kāi)具增值稅發(fā)票,現(xiàn)對(duì)于審減金額的退還事項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師:雙方如何進(jìn)行稅務(wù)處理?(請(qǐng)樸老師不要接我的問(wèn)題,謝謝)
同學(xué)們,我想請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題:咱們合同補(bǔ)償(甲方提前結(jié)束合約,按完整合同期計(jì)算的預(yù)期既得利益)開(kāi)發(fā)票的話是用哪一個(gè)稅目呢?
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢(xún)服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶(hù),客戶(hù)打款到支付寶賬戶(hù),應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷(xiāo)嗎
老師,去年從4月開(kāi)始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶(hù),可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開(kāi)專(zhuān)票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷(xiāo)總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車(chē)費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車(chē)費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車(chē)到市內(nèi)高鐵站打車(chē)費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車(chē)到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車(chē)是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車(chē)費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,原本合約期是3年,目前已履約2年半,由于甲方的原因,需要提前終止合約,現(xiàn)在補(bǔ)償我們剩下半年合約期假定繼續(xù)履約產(chǎn)生的利潤(rùn)額。那這個(gè)是就按原本我們的服務(wù)內(nèi)容開(kāi)具發(fā)票嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)的制度規(guī)定呢?
合同履行前違約: 如果違約金發(fā)生在合同履行前,且雙方最終沒(méi)有執(zhí)行合同,則違約金不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)往來(lái)。 由于沒(méi)有發(fā)生經(jīng)營(yíng)行為,因此不需要開(kāi)具發(fā)票,也不需要繳納增值稅12。 合同履行過(guò)程中違約: 如果違約金發(fā)生在合同履行過(guò)程中,且合同內(nèi)容屬于應(yīng)繳增值稅的行為,則違約金被視為價(jià)外費(fèi)用。 銷(xiāo)貨方應(yīng)將違約金與貨款一起開(kāi)具增值稅發(fā)票給購(gòu)貨方,并計(jì)算繳納增值稅