1.出口貨物未在規(guī)定時間內收回外匯,導致出口被視為國內銷售。 2.出口產(chǎn)品的退稅率已被取消,例如鋼鐵產(chǎn)品和鋅制品等,這種情況下出口將不被視為享受退稅待遇,而是視同內銷處理。 3.禁止出口的商品,如含汞燃料電池和含汞消毒劑,這些商品因其特性或法規(guī)限制而無法出口,若企業(yè)試圖出口這些商品,可能會被視為內銷。 4.非退稅品的出口,例如金屬制品等,這類商品在出口時無法享受退稅政策,因此可能會被視同內銷。 5.出口貨物未能提供完整和正確的憑證文件,例如出口退稅聯(lián)、出口發(fā)票、代理出口貨物證明或進貨憑證等,這些文件的缺失或錯誤可能導致出口貨物被視為內銷。 6.違反稅務規(guī)定的行為,例如逃避出口退稅的監(jiān)管等,這些行為一旦被查實,出口貨物也將被視同內銷處理。
老師您好,請問出口退稅企業(yè)進貨出口,進貨的上游企業(yè)有沒規(guī)定一定要是生產(chǎn)型企業(yè),不能是貿易企業(yè)?謝謝!
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),這次出口的產(chǎn)品,是外購的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,應該如何處理?
生產(chǎn)型企業(yè),出口貨物視同內銷處理的有哪幾種情況下產(chǎn)生的呢?請問老師,謝謝。
生產(chǎn)型企業(yè),出口貨物視同內銷處理的有哪幾種情況下產(chǎn)生的呢?請問老師,謝謝。
老師,我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),我們也有內銷也有出口,出口的訂單中原材料有開普票的情況,像我們這種情況可以退稅嗎?
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內部應收賬款,數(shù)額為40000元,預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款;應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內部應收賬款,數(shù)額為40000元,預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款;應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認遞延,什么情況不用確認?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費有幾百萬,奇葩的是我們財務歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財務的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報給人力行政總監(jiān)。我跟她強調過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費這個月一下子開進來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務不太行,離五百萬還很遠
請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個表格是黃某發(fā)來的,需要我歸還7000多給他,他這樣計算對嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢,再加上利潤分成他說已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺得給少了我需要怎么做
河南個體工商戶注銷 怎么注銷
老師,我用的是加權平均,庫存商品本應還有2臺機器,但現(xiàn)在又推給期中一個供應商了,導致我多結轉了成本,成本都是在24年,這個怎么調呢?
老師我?guī)蛣e人個稅匯算,我輸入他的信息,找回密碼的時候提示信息驗證沒通過,是什么原因呢
樸老師,出口貨物,外匯沒有收回來,需要視同內銷處理嗎?就是正常繳納增值稅銷項和附加稅是嗎?那對應的進項稅是可以抵扣的嗎?
對的 這個不能退稅了哦 視同內銷了就可以抵扣進項
為什么不能退稅呢?為什么需要視同內銷?
實際上是出口貨物了呀 只是外匯款項沒有收回來而已,但是不影響我們外銷的真實性啊 ,底層邏輯是什么呢?我不太明白
因為沒有收到錢哦
出口產(chǎn)品沒有收匯和結匯不能退稅——因為退稅是國家鼓勵出口的一項政策,且以實際出口收匯為前提,即必須實現(xiàn)實際收匯后,才可以退稅,否則以假出口套取退稅是國家所不允許的——因為之前有這樣的漏洞,所以國家才用出口實際收匯后方可退稅的手段來堵住這個漏洞。
哦哦哦,說的對,理解了
滿意請給五星好評,謝謝
另外,老師,在這個整個環(huán)節(jié),需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
同學你好 這個不需要的哦 你們交你們自己的
老師,你看下這個截圖中的最后一句話,同時應該代扣代繳企業(yè)所得稅,我看不明白?
企業(yè)所得稅是你們公司要交的
同時也要計提所得稅代扣代繳 這句話,看上去不是指出口貨物的公司企業(yè)所得稅的事情,因為自己公司的所得稅哪里需要代扣代繳呢? 另外,這個公司的股東是境外公司
有分紅還是境外有利潤
這個我就不知道了,我得要再問問,謝謝老師
好的 一般正常的出口業(yè)務是不需要代扣代繳企業(yè)所得稅的