你好,如果賬上已經(jīng)做了出口收入, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
我們生產(chǎn)試劑和儀器的,其中部分試劑領(lǐng)出來(lái)用于儀器調(diào)試(儀器生產(chǎn)有調(diào)試環(huán)節(jié))使用。這些調(diào)試用試劑如何處理? 目前的理解是增值稅:作為視同銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,繳納增值稅,但是不需要開(kāi)發(fā)票;借:生產(chǎn)成本,貸:庫(kù)存商品+增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅方面,交稅的時(shí)候作為收入計(jì)算在內(nèi),但是不需要調(diào)賬務(wù)。 老師幫忙解讀下,正確的做法是如何?
老師您好,我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻?hù)有些業(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)一直沒(méi)有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來(lái)得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師,您好。生產(chǎn)型出口企業(yè),出口的貨物,因?yàn)橥鈪R沒(méi)有收回來(lái),視同內(nèi)銷(xiāo)處理繳納增值稅,那么,這個(gè)增值稅的科目,借方計(jì)入哪里呢?謝謝
老師您好,出口退稅的業(yè)務(wù)。本來(lái)是外銷(xiāo)退稅的業(yè)務(wù),因客戶(hù)取消訂單,雙方協(xié)商。給與一定補(bǔ)償,貨物不要了。我們自行處理。我想問(wèn),收到的外匯。需要交增值稅嗎,計(jì)入什么科目。
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷(xiāo)一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)群咨詢(xún)?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個(gè)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢(qián),不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢(xún)下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫(kù)商品已入庫(kù)但之前沒(méi)有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個(gè)題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個(gè)人,現(xiàn)在個(gè)人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒(méi)有開(kāi)票現(xiàn)在要開(kāi)票,物業(yè)說(shuō)要把之前我公司轉(zhuǎn)個(gè)人付的,現(xiàn)在是不是個(gè)人退還給公司就可以
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),無(wú)票收入填入后,營(yíng)業(yè)收入按財(cái)務(wù)報(bào)表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,那收入和財(cái)務(wù)報(bào)表差5.3,要按哪個(gè)和財(cái)務(wù)報(bào)表一致申報(bào)
這個(gè)基準(zhǔn)值是什么意思?
外銷(xiāo)收入收不回來(lái)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
外銷(xiāo)應(yīng)收賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)減值損失
老師,您這個(gè)科目不平 啊,借方:出口收入 沒(méi)有增值稅,而視同內(nèi)銷(xiāo),收入不變,多了增值稅,所以,你這個(gè)分錄不大對(duì)啊
?出口收入是已知數(shù),內(nèi)銷(xiāo)收入=出口收入/(1%2B稅率)
外銷(xiāo)收入收不回來(lái)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣的嗎?
外銷(xiāo)應(yīng)收賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)減值損失 借:信用減值損失 貸:應(yīng)收賬款 是 這樣的嗎?
看下面那句話??外銷(xiāo)應(yīng)收賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)減值損失? ?? 借:資產(chǎn)減值損失 ? 貸:壞賬準(zhǔn)備 ? 借:壞賬準(zhǔn)備 ? 貸:應(yīng)收賬款
您這個(gè)分錄是對(duì)的,我應(yīng)該走下壞賬,一時(shí)忘記了。 但是,現(xiàn)在應(yīng)該是用 信用減值損失 吧,不是資產(chǎn)減值損失
外銷(xiāo)收入收不回來(lái)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣的嗎? 還有,老師,這個(gè)分錄,我怎么覺(jué)得怪怪的呢?
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?不用這個(gè)分錄了
是的,最新的是信用減值損失了