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老師您好,出口退稅的業(yè)務(wù)。本來是外銷退稅的業(yè)務(wù),因客戶取消訂單,雙方協(xié)商。給與一定補(bǔ)償,貨物不要了。我們自行處理。我想問,收到的外匯。需要交增值稅嗎,計(jì)入什么科目。

2025-03-13 08:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-13 08:12

你好,你實(shí)際上沒有給貨物給他的話這個進(jìn),這個進(jìn)入營業(yè)外收入不用交增值稅。

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快賬用戶2529 追問 2025-03-13 08:36

這批貨物,國內(nèi)當(dāng)廢品銷售,或者拆解利用,需要特殊的處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 08:36

你好,這個不需要另外做特殊的處理。

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快賬用戶2529 追問 2025-03-13 08:48

國外進(jìn)料加工業(yè)務(wù),進(jìn)料有發(fā)票嗎,是國外開的形式發(fā)票嗎。

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齊紅老師 解答 2025-03-13 08:49

你好,是的。是形式發(fā)票

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快賬用戶2529 追問 2025-03-13 08:51

這種形式發(fā)票,入賬就可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-13 08:52

你好,是的,是可以入賬的,主要就是還得要有海關(guān)這邊的單據(jù)。

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快賬用戶2529 追問 2025-03-13 09:15

謝謝。老師

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齊紅老師 解答 2025-03-13 09:15

你好,不用客氣的了。

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你好,你實(shí)際上沒有給貨物給他的話這個進(jìn),這個進(jìn)入營業(yè)外收入不用交增值稅。
2025-03-13
你好,你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個稅補(bǔ)上就行
2024-06-06
您好!在附表二里面直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
2024-06-06
這個就是開紅字出口發(fā)票 然后給稅局退回多退的稅額
2024-06-07
你好,6月份暫估,然后在7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。你現(xiàn)在6月份做不了其他應(yīng)收款,出口退稅,你都沒有申請出口退稅。你以后申請了出口退稅再做。
2024-07-11
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