您好,這個(gè)的話,是可以用其他應(yīng)收掛賬的,這個(gè)
老師,廠租,在付押金時(shí),掛了其他應(yīng)收款,但后面每月欠的租金,這個(gè)科目我要做其他應(yīng)付款嗎?還是直接用其他應(yīng)收款這個(gè)科目
老師,我其他應(yīng)付里掛的a公司152000,其他應(yīng)收里掛了20萬(wàn),我聽(tīng)課說(shuō),最高用一個(gè)科目,我怎么做分錄在一個(gè)科目里,我想用其他應(yīng)收款,掛,
老師,我想問(wèn)問(wèn)我們公司給電力公司付的電費(fèi),之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢(qián),現(xiàn)在科目掛錯(cuò)了,要把這個(gè)科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
我怎么做分錄只掛其他應(yīng)收款
分錄怎么做
現(xiàn)在憑證我怎么做分錄合并一個(gè)科目,其他應(yīng)收掛賬a公司
就是? 你一個(gè)應(yīng)付,一個(gè)其他應(yīng)收,就吧其他應(yīng)付沖銷完畢? 借 其他應(yīng)付款 152000? 貸 其他應(yīng)收款 152000
摘要怎么記錄
其他應(yīng)收其他應(yīng)付重分類
非常感謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心
老師麻煩再問(wèn)下
請(qǐng)問(wèn)一下是問(wèn)什么的呢
我其他應(yīng)收款下掛的,應(yīng)該收回的個(gè)人承擔(dān)部分的社保費(fèi),起初,期末借方余額有個(gè)負(fù)數(shù)金額,我們本地是當(dāng)月社保當(dāng)月就交了,這不對(duì)吧
對(duì),這個(gè)的話是不對(duì)的這個(gè)
麻煩老師看下
我這不對(duì)吧,怎么平,怎么做分錄,
可以做其他應(yīng)付款這個(gè)
怎么做分錄
借 其他應(yīng)收 貸 其他應(yīng)付
謝謝老師
不客氣的快休息把
老師,2月底員工已離職,那我補(bǔ)做在4月可行,
可以,做到本月度就可以