你好,可以的,可這么做的
老師,現(xiàn)在準備接手一家技術(shù)咨詢服務(wù)企業(yè),前任會計把2019年收到的咨詢服務(wù)費收入掛在其他應(yīng)付款下,金額有100多萬元(沒有開出發(fā)票),還有一年以上的預(yù)收款金額也很大,這樣的帳務(wù)有什么風(fēng)險?可以接手這家公司的帳嗎?如果接手這家公司的帳要怎么處理?謝謝老師!
老師!我們是一家個體戶,只有300多平方的餐館,營業(yè)額每個月有50多萬,每個月開票20幾萬,因為現(xiàn)在稅務(wù)要監(jiān)管私戶,老板想再開一家餐飲公司,分流一些收入到新公司,這樣可以嗎?
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒實銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因為這批車滯銷,銷售公司上家準備給我們每輛車開2萬的紅字發(fā)票,比如上家給我們開60萬的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風(fēng)險呢?有沒有好的解決方法呢
老師,我老板前段時間剛剛注冊了兩個公司,一個一般納稅人,另一個小規(guī)模納稅人。我們是裝飾家裝行業(yè)。一年營業(yè)額大概是800-1000萬。老板代理了一個木作定制品牌,可以做衣柜酒柜櫥柜的。這個可以取得進項發(fā)票。其他的可以大部分會是普票。木作定制收入大概600-700萬,剩下是一些家裝配套和服務(wù)收入。老師,這注冊的兩個公司。我做稅務(wù)籌劃,就按照她實際的收入把這1000萬分到兩個公司嗎?只要小規(guī)模不超過500?老師前兩年兩個公司利潤大概控制在什么范圍最好?
就是我老板有2家公司,現(xiàn)在有一家年銷售收入估計可以達到1000多萬,然后企業(yè)所得稅會很高,另外一家公司年銷售大概為100多萬,就是可以把業(yè)務(wù)分在2個公司可以嗎?
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
然后我們工資就是每個月發(fā)的很晚,有時還拖一兩個月,那個稅每個月15號之前就要申報上個月了,有影響嗎?
有影響的,沒有發(fā)放的零申報
比如我5月份月底發(fā)放4月份工資,然后4月15號前我把4月份的工資先申報的,然后5月底按申報的正常發(fā)放可以嗎?這樣的話
不可以的 提前申報啦
個稅申報是每個月15號前申報上個月的是吧!如果遇到節(jié)假日呢
有節(jié)假日的順延,本月申報的是上一個月發(fā)下去的。
你的意思是在哪個月發(fā)放工資,次月就進行申報是吧
是的對的,是這個意思的。
我們之前都是從對私發(fā)放的,現(xiàn)在想全部對公,那我這邊想4月份工資就全部對公發(fā)放,那員工需要操作什么嗎?
你好,之前私下發(fā)放的,需要申報個稅嗎?
有個人發(fā)放的證明。
之前私發(fā)的工資就不申報了,之前交社保的員工對公按社保基數(shù)發(fā)放我個稅是申報的,現(xiàn)在4月份工資想全部按員工實際工資數(shù)對公發(fā)放,那員工這邊要操作什么
你好,正常做工資表公戶支付就可以的。他們?nèi)绻袑m椄郊涌鄢枰粋€稅的,可以填寫。
如果工資小于等于就不用自己下載個稅APP提交專項扣除是吧
是的對的是的對的是的對的。
小于等于5000的就不用提交專項抵扣哈
對的是的,可以可以可以不提供可以不用的。超過的也可以不用弄。會算清交,再做也行。