你可以用紅色發(fā)票去抵沖的,這個沒有風(fēng)險,這個是正常的處理流程。
老師您好,我們有家汽車銷售公司,18年開始就沒有經(jīng)營了,因為有一批車輛被工廠收回去了,那時也沒讓我們紅沖發(fā)票,所以導(dǎo)致留底稅額還有40多萬,這個該怎么處理呢,想要注銷公司的
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應(yīng)該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司,發(fā)票開的是裸車價格,物流公司收客戶的是包牌價,就有上戶費,購置稅,保險費,吊貨箱的費用,然后不會給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項,這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時候,做的借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,第二步借:其他應(yīng)付款-個人 貸:庫存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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我問了一下同行,但他們說我們沒有收入,出現(xiàn)負(fù)收入申報會出現(xiàn)預(yù)警
他沒有收入是他的問題,但是要解決你的問題,你只能開負(fù)數(shù)發(fā)票。也就是說你的銷售額是負(fù)數(shù),你在系統(tǒng)里面申報,他會預(yù)警,要么就去大廳申報,要么就是這個負(fù)數(shù),銷售額在后面去填寫,本期不甜。
本期不填能申報嗎,我們收到上家的紅字發(fā)票,又開給下家紅字發(fā)票,這個沒什么風(fēng)險嗎?不能申報就去大廳申報呢?會不會稅務(wù)預(yù)警
這個開紅字不出來,風(fēng)險只是說系統(tǒng)它設(shè)置了負(fù)數(shù)的話,不能申報,或御姐你大廳申報就行。
老師比如我們銷項的時候再讓對方開紅字,有多少進(jìn)項,就開多少紅字進(jìn)來,再讓下家給我們開紅字發(fā)票,這樣是不是可以避免出現(xiàn)負(fù)收入呢
首先啊,你這個開紅字不是說你想開多少就開多少,而是根據(jù)你的實際情況,你確實是有多少的需要沖紅的收入去開紅字發(fā)票,不管你的下家給你,你的供應(yīng)商給你開多少紅字,它都不會影響你的負(fù)數(shù)銷售額,因為你的負(fù)數(shù)銷售額是根據(jù)你沖紅的加本期銷售來確定。
收到供應(yīng)商的紅字,又開給下家了,有進(jìn)項,也有正數(shù)和銷售收入是不可以避免負(fù)數(shù)收入的對嗎?
他這個不是對應(yīng)的,你之所以給你的甲方開紅字,是因為你的收入少了,但是供應(yīng)商給你開不開紅字,這個它不是成絕對關(guān)系的。
只要開了紅字出去,那么你就是負(fù)數(shù)銷售額,這個負(fù)數(shù)銷售額是理解你本期的正數(shù)銷售額。
這個負(fù)數(shù)銷售額是理解你本期的正數(shù)銷售額。 負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話,申報是不是不會就是正數(shù),這樣是不是風(fēng)險小些
這個風(fēng)險不是說有稅務(wù)風(fēng)險,而是說你在申報的時候,系統(tǒng)它設(shè)置了你不能復(fù)蘇申報,你就只能去大廳申報啊。
負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話,申報是不是不會就是正數(shù)
比方說你的正數(shù)銷售額20萬沖紅了18萬,那你就按照2萬申報就行了呀,這個就可以正常申報。
那同時收到供應(yīng)商的18萬的進(jìn)項,我們也開給下家18萬的紅字,這樣正常申報可以嗎?
我沒太明白你的意思,你的下家是指你的供應(yīng)商,要么就是他給你開紅字,要么就是他給你開證書,為什么會存在你說的這種情況呢?
負(fù)數(shù)銷售額小于正數(shù)銷售的話,申報是不是不會就是正數(shù),現(xiàn)在這30多臺國五車上戶在物流公司,并沒有實銷,過了一年多,要降價銷售,我們供應(yīng)商要給我們開紅字發(fā)票,我們也可以給物流公司開紅字發(fā)票,但是因為這批國五沒早已開票,所以銷售公司這一年都沒什么收入。所以這樣一開 就有負(fù)數(shù)收入,我們不給物流公司開紅字的話就要交幾萬增值稅,怎么處理好些呢
Na也就是說,你的供應(yīng)商給你降價,你要向你的客戶降價,供應(yīng)商給你開紅字,你給你的客戶開紅字就行了。
是的,就是解決出現(xiàn)負(fù)數(shù)收入的問題
首先如果說你本期沒有銷售,你這個成負(fù)數(shù)銷售額,這是必然的,你就去大廳申報就行了。