同學你好 留抵稅額轉(zhuǎn)出進項就行了
老師,您好,請教一個問題,我這家單位。他們的這個現(xiàn)在要注銷了,之前因為他公司的上還有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個小面包車賣掉。可是公司有兩年沒有經(jīng)營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補申報呢,現(xiàn)在就是開這個小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個增值稅的普票和專票都沒有領(lǐng)過,全部是領(lǐng)的那個。全部是開票開的那種網(wǎng)絡(luò)版的機打發(fā)票,那個票我也不了解是什么意思,這個小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個金稅盤嗎?
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導(dǎo)致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務(wù)成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
老師您好,我們有家汽車銷售公司,18年開始就沒有經(jīng)營了,因為有一批車輛被工廠收回去了,那時也沒讓我們紅沖發(fā)票,所以導(dǎo)致留底稅額還有40多萬,這個該怎么處理呢,想要注銷公司的
老師您好,我們有家汽車銷售公司,18年開始就沒有經(jīng)營了,因為有一批車輛被工廠收回去了,那時也沒讓我們紅沖發(fā)票,所以導(dǎo)致留底稅額還有40多萬,這個該怎么處理呢,想要把這個留底稅額做平
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現(xiàn)在還有30多輛車沒實銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因為這批車滯銷,銷售公司上家準備給我們每輛車開2萬的紅字發(fā)票,比如上家給我們開60萬的紅字發(fā)票,我們可以給物流公司開紅字發(fā)票沖抵嗎?有什么風險呢?有沒有好的解決方法呢
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
轉(zhuǎn)出進項?但是怎么轉(zhuǎn)呢,對方也沒有開具紅字信息表
不用開紅字發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本或則費用 貸進項轉(zhuǎn)出
那申報表里面呢 難道是 可以直接填寫轉(zhuǎn)出的金額的?
對的 可以直接填寫轉(zhuǎn)出的金額