你好,需要的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
老師 您好 現(xiàn)在做上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,完后2022年成本發(fā)票沒有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增成本調(diào)哪個表哪欄呢?謝謝~是105000表30欄其他嗎
比如說2020年企業(yè)所得稅匯繳清算有問題,有一個成本發(fā)票沒做進(jìn)去,是不是21年,22年企業(yè)匯繳清算表都要調(diào)整?企業(yè)所得稅匯繳不是一年一匯繳,不是就匯繳當(dāng)年收入當(dāng)年的成本,為什么要調(diào)整21年22年,21年22年調(diào)整企業(yè)所得稅匯繳表里面什么東西?
老師23年成本發(fā)票在匯算清繳前沒收回來,在企業(yè)所得稅匯算清繳時在哪里調(diào),一般納稅人
老師您好,請問23年的宿舍房租發(fā)票沒收到入了成本,企業(yè)所得稅匯算清繳要做納稅調(diào)整
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師,會計學(xué)堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開票現(xiàn)在減免按照1%開,想要開4100發(fā)票需要多少稅點?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫存,請問賬務(wù)處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學(xué)生刷校園卡消費,可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨立帳戶,每學(xué)期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
30欄是其他???
是的對的,是在這里面填寫的
老師,請問是這個其他
對的是的,是在其他30行的其他里面。
老師您好,請問去年已經(jīng)做了納稅調(diào)增加的社保金額,今年還在賬上沒付掉,是不是還要納稅調(diào)增呢?
你好。納稅調(diào)增你已經(jīng)做了,不是嗎?
22年的匯算已經(jīng)做了納稅調(diào)增
請問23年的納稅還需要對沒有支付部分做納稅調(diào)增嗎?
不需要的 不需要重復(fù)