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老師,好。平常銀行扣的貸款利息,沒及時開發(fā)票,發(fā)票像扣款時,我應(yīng)該怎么做分錄?發(fā)票是一季度一開,像第一季度,應(yīng)該是3月份開的,說不定都到四五月份才開出來,像這,我應(yīng)該怎么做分錄?像這我能用一個過渡科目,每月扣利息時:借:應(yīng)付利息—利息支出,貸:銀行存款。收到發(fā)票時:借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息—利息支出

2024-04-23 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 09:52

你好,沒有及時開發(fā)票,已經(jīng)扣款了。借,財務(wù)費用利息,貸,銀行存款。然后后期收到了發(fā)票,借,應(yīng)付利息,借,財務(wù)費用,借,財務(wù)費用,貸,應(yīng)付利息。

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快賬用戶2046 追問 2024-04-23 09:58

后期收到發(fā)票,為什么要做兩個分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-23 09:59

那你得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的不是嗎。

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快賬用戶2046 追問 2024-04-23 10:01

老師,你寫的第一個分錄是貸銀行存款,第二個分錄是借應(yīng)付利息,所以沒看明白

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齊紅老師 解答 2024-04-23 10:03

這個是沒有發(fā)票的支付了

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你好,沒有及時開發(fā)票,已經(jīng)扣款了。借,財務(wù)費用利息,貸,銀行存款。然后后期收到了發(fā)票,借,應(yīng)付利息,借,財務(wù)費用,借,財務(wù)費用,貸,應(yīng)付利息。
2024-04-23
你好; 你先暫估入賬; 借財務(wù)費用-手續(xù)費 貸銀行存款;如果是收到專票 調(diào)整; 借進(jìn)項稅借財務(wù)費用-手續(xù)費;金額負(fù)數(shù)?
2024-04-23
借財務(wù)費用負(fù)數(shù) 借財務(wù)費用就成了
2024-04-23
您好 請問利息發(fā)票金額跟分錄金額一致嗎
2022-03-11
前面的賬務(wù)處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財務(wù)費用的附件處理就可以了。
2023-01-12
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