你好;這個你是做那個公司的分錄; 母公司還是子公司的; 母子公司是單獨的獨立法人的;? 要看你是以哪個公司名義去繳納的
老師:我公司建立了工會,也開立了一個工會銀行帳戶,繳納了一筆工會經(jīng)費,計提時 會計科目:借:管理費用一工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費 貸:銀行存款一基本帳戶 現(xiàn)在我有一點不明白,我需要單獨建一個工會經(jīng)費的帳套嗎?
公司報稅時按照應(yīng)付工資千分之八繳納 最分錄計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 (按應(yīng)付工資2%) 繳納千分之八時做分錄沖應(yīng)付職工薪酬 但是我們單位今年讓職工個人向公司繳納工會稅費,應(yīng)付工資的千分之五。并且子公司收的這部分錢要交給集團,(我是子公司的會計,我怎么記賬呢)
老師,工資表里的食堂阿姨的工資,怎么做科目,做管理費用-福利費,貸方應(yīng)付職工薪酬 福利費嗎,我們公司會計都做管理費用-工資 ,應(yīng)付職工薪酬-工資,正確的是怎么做的
老師,發(fā)現(xiàn)一筆2022年多計提的工會經(jīng)費,當時分錄是借 管理費用10737 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費10737,現(xiàn)在我要是調(diào)賬,分錄怎么做?小企業(yè)會計準則。
老師,請問我公司用的是 小企業(yè)會計準則,沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目,用的是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費,現(xiàn)在需要我們子公司加入母公司的工會組織,在稅局繳納工會經(jīng)費申報,我的借方管理費用-工會經(jīng)費,貸方如何提現(xiàn)呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們是子公司,以子公司名義申報,再到總工會鏈接母公司的工會組織。錢是比例下發(fā)母公司。
我們是子公司,以子公司名義申報,再到總工會鏈接母公司的工會組織。錢是比例下發(fā)母公司。
你好;那你 母公司就做; 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付工資 -工會經(jīng)費; 要加一個明細?
我們是子公司
你好; 你子公司也是這樣來做賬的; 你計提和繳納;都要走應(yīng)付工資- 工會經(jīng)費科目過度的?
哦,走應(yīng)付工資,我還以為走應(yīng)付福利費呢!謝謝老師
不是哈;? 不是福利費哦; 走工會經(jīng)費這個明細?