在自然人稅局扣繳端按勞務(wù)報酬申報
老師 我們請了個臨時工人幫我們維修場地,維修費53000元,他去稅務(wù)局代開了發(fā)票,他的個人所得稅由我們幫他代繳的話,從自然人哪個入口早操呢
請問一下,去年10月請人化特效妝,花了8000元,沒有注意對方開的是勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們代扣代繳個人所得稅,這個稅我們公司也不想承擔(dān),對方也不想承擔(dān),對方就說把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費了,這個對我們公司有影響沒有啊
請問一下,去年10月請人化特效妝,花了8000元,沒有注意對方開的是勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們代扣代繳個人所得稅,這個稅我們公司也不想承擔(dān),對方也不想承擔(dān),對方就說把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費了,這個對我們公司有影響沒有啊
請問老師,23年有個人代開了發(fā)票給我們公司維修費750元錢,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說喊我們把他個稅代扣代繳了,是在哪個地方交呢?
老師您好,我想問下就是我23年3月收到了2張代扣代繳的勞務(wù)費發(fā)票,但是我當(dāng)時都沒注意看有代扣代繳的個稅,現(xiàn)在稅務(wù)局給我打電話說我沒有代扣,現(xiàn)在是這兩人已經(jīng)離職一年了,老師這種情況怎么解決最有效
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
我看到勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法和不適用,選哪個呢?
偶然一次的選那個不適用
750不用交稅,這種不是員工的是不是我們也沒法給他代做個稅匯算呢?
只是申報不需要交稅的