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請問老師,我公司是貿(mào)易公司,收到供貨商給的促銷費,開了6%的服務(wù)費發(fā)票給對方,月底收到該筆費用,要怎么做賬

2024-04-21 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-21 16:24

您好,這個的話,你們是直接做其他業(yè)務(wù)收入,這個你們

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快賬用戶4712 追問 2024-04-21 16:28

沒收到貨款之前就先掛應(yīng)收賬款嗎?月初開的發(fā)票,月底才收到款

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齊紅老師 解答 2024-04-21 16:28

嗯對,就是這個意思的

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您好,這個的話,你們是直接做其他業(yè)務(wù)收入,這個你們
2024-04-21
你好 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-11-29
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 一借銀行存款貸應(yīng)收賬款 二借庫存商品貸應(yīng)收賬款
2025-03-11
你好,這個應(yīng)收賬款沖減我們的應(yīng)付就可以啊
2024-04-07
你好? ? 那你就掛往來科目對沖就行了。? 是的。 比如 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生費用 :借銷售費用或者管理費用- 營銷服務(wù)費 貸應(yīng)收賬款? ?
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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