你好 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
有一家小公司租在我司廠房內(nèi),用的電費(fèi)是我司代交的,供電所開給我1萬的發(fā)票,我司就開1萬的發(fā)票給對(duì)方,收到的電費(fèi)發(fā)票是13%稅點(diǎn),我司開出的電費(fèi)發(fā)票也是13%的稅點(diǎn),這其中我司有沒有損失
某公司是一家商業(yè)管理公司,一般納稅人(營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有代收水電費(fèi),租賃,商業(yè)管理等業(yè)務(wù),該公司當(dāng)月繳納水費(fèi)2萬元,收到自來水公司開具的發(fā)票3%的稅率,公司收到水費(fèi)2.1萬元,公司如何納稅,應(yīng)該交多少稅款
1、某公司是一家商業(yè)管理公司,一般納稅人(營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營經(jīng)營范圍有代收水電費(fèi),租賃,商業(yè)管理等業(yè)務(wù))該公司當(dāng)月繳納水費(fèi)2萬元,收到自來水公司開具的發(fā)票3%的稅率,公司收到水費(fèi)2.1萬元,公司如何納稅,應(yīng)該交多少稅款?
廠家以返利的形式給各經(jīng)銷商在線員工發(fā)放員工發(fā)展支持積分,請(qǐng)第三方口公司現(xiàn)金代發(fā)。經(jīng)銷商要申請(qǐng)開具對(duì)應(yīng)金額的紅字申請(qǐng)單3640. 廠家把這筆錢在給到第三方公司。第三方公司給經(jīng)銷商開發(fā)票---收到代發(fā)員工發(fā)展支持費(fèi),是差額征稅發(fā)票,稅額是0 。收的到的發(fā)票是扣掉代發(fā)服務(wù)費(fèi)的差額給開的 ,開票金額3633.64,稅額0 ,價(jià)稅合計(jì)是3633.64 ;這是扣掉代發(fā)服務(wù)費(fèi) 6.36后開的發(fā)票。 請(qǐng)問該如何記賬
請(qǐng)問老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,收到廠家給的促銷服務(wù)費(fèi)用2萬,此費(fèi)用發(fā)票我司在稅務(wù)局代開的,有稅費(fèi)6%,收到費(fèi)用2萬及代開的發(fā)票稅點(diǎn)該如何作帳
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢