 
                            同學(xué)你好 服務(wù)費沒有發(fā)票嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進項金額就好
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費 (我們也是代收 當時開的收據(jù))當時記賬貸方:其他應(yīng)付款 8月把我們當時收的產(chǎn)權(quán)代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄: 借:其他應(yīng)付款 12600 (價稅合計) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 (713.21) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對
廠家以返利的形式給各經(jīng)銷商在線員工發(fā)放員工發(fā)展支持積分,請第三方口公司現(xiàn)金代發(fā)。經(jīng)銷商要申請開具對應(yīng)金額的紅字申請單3640. 廠家把這筆錢在給到第三方公司。第三方公司給經(jīng)銷商開發(fā)票---收到代發(fā)員工發(fā)展支持費,是差額征稅發(fā)票,稅額是0 。收的到的發(fā)票是扣掉代發(fā)服務(wù)費的差額給開的 ,開票金額3633.64,稅額0 ,價稅合計是3633.64 ;這是扣掉代發(fā)服務(wù)費 6.36后開的發(fā)票。 請問該如何記賬
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛,然后個稅是那個外包的企業(yè)去申報,但是呢,但是呢,然后就是。他直接開發(fā)票,直接開好了給了另外一家公司,另外因為我們是和另外一家公司一起投保的,就是一起那個都把員工那個,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話,因為我們和那家公司有業(yè)務(wù)往來的嘛,他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開一點就可以了。錢是另一個公司付的,我們的錢付給另一個公司的,發(fā)票和付款金額對不上了?
 
                老師以前年度開勞務(wù)加工的發(fā)票是0稅點,稅務(wù)局要交稅,以前年度進項稅還有未抵扣的,能抵扣嗎?
注銷公司資產(chǎn)負債表庫存商品,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都有余額,怎么處理,怎么調(diào)賬,分錄怎么做
我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會有跨大類一說嗎?
老師D級企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請信用等級重新測評嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔,請問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,你是全職答疑老師?。窟€是兼職啊
有發(fā)票兩張發(fā)票,一張服務(wù)費發(fā)票,一張人事代理費用經(jīng)紀代理服務(wù)-人事代理費用信息技術(shù)服務(wù)-人力資源服務(wù)費
按發(fā)票計入費用科目就可以 借費用科目 貸應(yīng)付賬款 你們不是差額納稅的吧
老師你好,不是的。
同學(xué)你好 那你按發(fā)票價稅合計的金額來做賬就可以呀 計入費用科目
小規(guī)模大征期報什么稅小征期報什么稅
你說的是季度報什么稅 月度報什么稅吧