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Q

去年虧損三萬(wàn)做了匯算清繳,做今年季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)完去年虧損還要繳納2000元稅,但是我三月末財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)計(jì)提要繳納所得稅是6000元,我怎么做賬務(wù)處理調(diào)成和申報(bào)繳納所得稅一致呢

2024-04-20 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-20 10:14

你好,你看下它自動(dòng)計(jì)提的這一部分,你自己能修改一下吧。金額修改一下。

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 10:15

好的 應(yīng)該可以修改的,我直接修改就行了是吧 不影響后期數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-04-20 10:16

不影響的,這個(gè)不影響。

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 10:16

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-20 10:18

不用客氣,周末愉快。

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 12:13

老師我手動(dòng)已改財(cái)務(wù)軟件計(jì)提所得稅 那我資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)就跟著變了呀!,那我申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)上的資產(chǎn)總額那些也對(duì)不上了

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:14

你好,計(jì)提企業(yè)所得稅不影響你的資產(chǎn)呀。

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 12:21

看到了 我更改季報(bào)數(shù)據(jù)只改了營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)總額 忘記更改資產(chǎn)總額季初 季末數(shù)據(jù)了所以數(shù)據(jù)對(duì)不上 那現(xiàn)在已經(jīng)交了稅怎么處理哦

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 12:22

是不管他了等到下一季度把多報(bào)減去做調(diào)整還是?

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:27

可以的,可以這么做的

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 12:29

好的 匯算清繳去年虧損正常是不用做會(huì)計(jì)分錄的吧,只需要在匯算清繳賬務(wù)體現(xiàn)就行了對(duì)吧

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 12:30

也不用在今年的三月末做年度虧損實(shí)際數(shù)據(jù)的分錄體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-04-20 12:44

都是實(shí)際的業(yè)務(wù)可以的

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快賬用戶(hù)6837 追問(wèn) 2024-04-20 13:26

哦哦 那就是我直接改軟件計(jì)提所得稅費(fèi)用和申報(bào)繳納一樣分錄就行,其他分錄不要做對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-04-20 13:26

你好對(duì)的 是這么做的

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你好,你看下它自動(dòng)計(jì)提的這一部分,你自己能修改一下吧。金額修改一下。
2024-04-20
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-09-29
去年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 最后一行 最后一列金額多少的
2021-10-06
你好,沖銷(xiāo)多計(jì)提的1000元企業(yè)所得稅,然后做繳納所得稅分錄?
2021-05-11
您好,23年虧損夠彌補(bǔ)就不需要計(jì)提。
2024-07-11
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