你好,你看下它自動(dòng)計(jì)提的這一部分,你自己能修改一下吧。金額修改一下。
老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時(shí)候用于彌補(bǔ)了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計(jì)提了所得稅,但并未實(shí)際繳納,這要怎么處理賬務(wù)呢
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳是虧損,招待費(fèi)要納稅調(diào)增嗎?我去年調(diào)增了沒(méi)做賬里,到今年賬里的虧損和報(bào)表就不一個(gè)數(shù)了,彌補(bǔ)虧損也不一樣了
去年虧損三萬(wàn)做了匯算清繳,做今年季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)完去年虧損還要繳納2000元稅,但是我三月末財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)計(jì)提要繳納所得稅是6000元,我怎么做賬務(wù)處理調(diào)成和申報(bào)繳納所得稅一致呢
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
好的 應(yīng)該可以修改的,我直接修改就行了是吧 不影響后期數(shù)據(jù)
不影響的,這個(gè)不影響。
好的 謝謝老師
不用客氣,周末愉快。
老師我手動(dòng)已改財(cái)務(wù)軟件計(jì)提所得稅 那我資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)就跟著變了呀!,那我申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)上的資產(chǎn)總額那些也對(duì)不上了
你好,計(jì)提企業(yè)所得稅不影響你的資產(chǎn)呀。
看到了 我更改季報(bào)數(shù)據(jù)只改了營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)總額 忘記更改資產(chǎn)總額季初 季末數(shù)據(jù)了所以數(shù)據(jù)對(duì)不上 那現(xiàn)在已經(jīng)交了稅怎么處理哦
是不管他了等到下一季度把多報(bào)減去做調(diào)整還是?
可以的,可以這么做的
好的 匯算清繳去年虧損正常是不用做會(huì)計(jì)分錄的吧,只需要在匯算清繳賬務(wù)體現(xiàn)就行了對(duì)吧
也不用在今年的三月末做年度虧損實(shí)際數(shù)據(jù)的分錄體現(xiàn)
都是實(shí)際的業(yè)務(wù)可以的
哦哦 那就是我直接改軟件計(jì)提所得稅費(fèi)用和申報(bào)繳納一樣分錄就行,其他分錄不要做對(duì)吧
你好對(duì)的 是這么做的