資產(chǎn)沒有報(bào)廢就不需要做任何賬務(wù)處理了
老師,固定資產(chǎn)折舊3年,全部折完了怎么處理呀
固定資產(chǎn)如果折舊完了怎么處理,就是賬面按年限已經(jīng)折舊完了,
固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)全部折舊完畢了,后面要怎么做會(huì)計(jì)處理了
老師,請問2019年的固定資產(chǎn)只折舊了6個(gè)月,后續(xù)的忘記折舊,已經(jīng)折舊完畢,今年應(yīng)該如何處理?
我們有一批固定資產(chǎn),然后里面已經(jīng)有一些資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計(jì)提折舊了,已經(jīng)折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現(xiàn)公司產(chǎn)權(quán)變更重新評估,就是把原來已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)又重新評估,變成有價(jià)值了,那我這個(gè)需要怎么入賬?
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
要是報(bào)廢了 會(huì)計(jì)分錄是
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)清理不用做嗎
有殘值的話才體現(xiàn)那個(gè)科目