你好!因為應(yīng)付賬款本身應(yīng)該貸方余額才正常
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
老師,我預(yù)付賬款借方有余額,重分類到應(yīng)付賬款嘛 。
老師,審計重分類調(diào)整中,應(yīng)付賬款的貸方金額為什么要重分類到預(yù)付賬款的借方金額?
老師,為什么應(yīng)付賬款-暫估,年期末借方有余額也要重分類到預(yù)付賬款去?
郭老師,預(yù)收預(yù)付有點搞不清,應(yīng)收賬款在貸方的余額,重分類到預(yù)付賬款,是到預(yù)付賬款借方還是貸方
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
問題是應(yīng)付賬款暫估的也要重分類嗎
因為應(yīng)付賬款我們有兩個二級明細(xì),一個是應(yīng)付賬款-應(yīng)付 另外一個是應(yīng)付賬款-暫估
你好!你做了這個科目就需要了