你好,同學(xué) 3月份先預(yù)提 4月份出來(lái)后,沖回預(yù)提,按照真實(shí)的重新做賬
2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬(wàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用 5萬(wàn) 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬(wàn) 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬(wàn),那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個(gè)分錄
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn),還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬(wàn),帶:預(yù)收3萬(wàn),借:預(yù)付2萬(wàn),借:銀行2萬(wàn))5月完工開(kāi)了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn),(借:應(yīng)收5.9萬(wàn)借:預(yù)收3萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn),(4月份定金付了2萬(wàn))借:勞務(wù)成本3.5萬(wàn),貸:應(yīng)付1.5萬(wàn),預(yù)付2萬(wàn),轉(zhuǎn)了成本:借:主營(yíng)成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬(wàn),這個(gè)余額就是1、3、4月份沒(méi)有確認(rèn)租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬(wàn),那我現(xiàn)在做9月份賬時(shí)直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬(wàn) 這樣行嗎?
您好老師 3月份的電費(fèi)還沒(méi)有出來(lái) 那3月份是怎么計(jì)提 假設(shè)是5萬(wàn) 那借5萬(wàn) 貸其他應(yīng)付5萬(wàn) 那電費(fèi)單出來(lái)了 不是5萬(wàn)的這個(gè)金額 4月份怎么做賬務(wù)處理?
裝修公司對(duì)賬單寫(xiě)普票加稅點(diǎn)3%,但是開(kāi)票普票稅率卻是1%,請(qǐng)問(wèn)哪里錯(cuò)了
24年的盈余公積100,25年的資產(chǎn)負(fù)債表盈余公積沒(méi)有,24的100要在25年欄填寫(xiě)嗎
老師,個(gè)體工商戶,核定征收,開(kāi)票9萬(wàn),這個(gè)個(gè)稅怎么交?
老師,公司要做一個(gè)系統(tǒng),合同金額173萬(wàn),還沒(méi)付款,收到30萬(wàn)專票,賬務(wù)處理怎么做
個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資申報(bào)還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)呢
你好!現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)順序不讓先報(bào)增值稅了嗎
收到發(fā)票后摘要怎么寫(xiě)
老師 想問(wèn)問(wèn)公司取得的房租場(chǎng)地租金發(fā)票,有什么要求嗎?
注冊(cè)公司選的是一般納稅人,為什么最后審核結(jié)果是小規(guī)模納稅人?
個(gè)人往外租房開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票