你好,是的,屬于3月的工資水電物業(yè)費要先計提
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
建明旅館在2×17年4月1日正式開始營業(yè),在營業(yè)的第一個月即4月份發(fā)生了如下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)(部分):(3)4月20日用現(xiàn)金支付本月旅館的水電費1650元。(4)4月28日用現(xiàn)金3000元發(fā)放旅館雇傭的服務(wù)員的工資。(5)4月30日收到旅館前臺交來的旅館收入月報表、內(nèi)部繳款單和現(xiàn)金18500元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。要求:根據(jù)建明旅館4月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄。
老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運營。但沒做賬會計,我去才開始啟動財務(wù)軟件,當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報銷的。
老師,小規(guī)模納稅人,旅店業(yè),4月份要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,老板不做了,現(xiàn)在有利潤50萬,去股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是看3月份報表,有的費用在4月份付,工資,水電,物業(yè)費這類的,是要怎么做分錄,是先做計提費用嗎
老師,4月份旅店換老板,有利潤,要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,前期還有工資,水電,物業(yè)費等都在4月份付款,現(xiàn)在去稅務(wù)是看3月份報表,是不是要把4月份付的費用在3月份計提掉
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
借方是屬于什么費用分別計算是吧,貸方寫什么
借方管理費用/銷售費用,貸方應(yīng)付職工薪酬/其他應(yīng)付款