您好,沒錯的,是這么做賬的
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師你好請問一下,2月份計提發(fā)放工資:借:管理費用 100,貸:應(yīng)付職工薪酬 100,借:應(yīng)付職工薪酬:100,貸:應(yīng)交稅費個人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報個稅:借:應(yīng)交稅費個人所得稅:40 貸:銀行存款40, 我要怎么調(diào)平
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
老師,公司是小規(guī)模納稅人 發(fā)放了一筆1000元勞務(wù)費,計提分錄:生產(chǎn)成本1040,貸:應(yīng)付職工薪酬1040,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬1040,貸:銀行存款1000元,應(yīng)交—個稅40元,繳納個稅 借:應(yīng)交稅費—個稅40 貸:銀行存款40對嗎?
老師好,請問按照工資表做分錄借:管理費用(應(yīng)發(fā)數(shù)含個稅),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)交稅費-個稅;發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 ,繳納個稅時,借:應(yīng)交稅費-個稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進(jìn)項了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險,繳費10年,領(lǐng)取金額咋計算
請問一下老師,公司有2個股東,其中一個股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時當(dāng)時的會計將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個股東的實繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個股東4000,請問一下,我可以把這個借款轉(zhuǎn)為實收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費發(fā)票,實際通行費是不需要支付的,這個分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應(yīng)商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時間做
最后一步綜合資本成本新負(fù)債比重,權(quán)益比重怎么來的