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老師好,請問按照工資表做分錄借:管理費用(應發(fā)數(shù)含個稅),貸:應付職工薪酬-工資,應交稅費-個稅;發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 ,繳納個稅時,借:應交稅費-個稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?

2024-06-12 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-12 10:00

借管理費用工資。貸,應付職工薪酬。工資, 借,應付職工薪酬工資。貸,應交稅費個稅銀行存款。 借,應交稅費個稅。貸,銀行存款。完整的是這個。

頭像
快賬用戶7748 追問 2024-06-12 10:13

個稅沒有計提

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-12 10:17

在工資里面計提了,他屬于工資啊

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借管理費用工資。貸,應付職工薪酬。工資, 借,應付職工薪酬工資。貸,應交稅費個稅銀行存款。 借,應交稅費個稅。貸,銀行存款。完整的是這個。
2024-06-12
你好,是的,這個過程是這樣的
2022-06-13
您好 計提年終獎 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 140000 發(fā)放年終獎 借:應付職工薪酬140000 貸:應交稅費-個稅 4200 貸:銀行存款135800 申報個人所得稅交稅 借:應交稅費-個稅4200 貸:銀行存款 4200
2024-03-13
借:管理費用工資6000 貸應付職工薪酬6000借:應付職工薪酬30,貸應交個稅30。
2023-08-08
同學您好!正確的分錄是這樣的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-10-19
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