您好,對的,完整的就是這樣
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發(fā)放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
請問計提工資時,借 管理費用 7000 貸 應付職工薪酬7000,次月發(fā)放時,借 應付職工薪酬 7000 貸 庫存現(xiàn)金 6940 應交稅費~應交個稅60,扣稅費時,借 應交稅費~應交個稅 60 貸 銀行存款,分錄是這樣嗎
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
您好老師,比如:我的工資7000元,個人所得稅繳60元, 第一工資發(fā)放的時候: 借:應付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應交稅費—應交個人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時候: 借:應交稅費—應交個人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個做的分錄有沒有問題
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應付職工薪酬5970,應交個稅30。支付,應付職工薪酬5970 銀行存款 借,應交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應付職工薪酬6000支付時應付職工薪酬6000 應交個稅30銀行存款5970
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費用單上可以嗎
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風險預警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
這邊付駕駛員工資一般是半年或者一年一結(jié),去年到12月的累計工資,1月申報了工資薪金個稅,但是沒有發(fā),可以今年1月份之后發(fā)嘛
可以啊,這個當然可以
那是需要做5月之前付清嗎
嗯,匯算請教前的這個的
這些駕駛員和公司簽了一個非全日制用工協(xié)議,有工資表,是按天算的單價,還是按小時算好些了
按照天算的就可以了啊
工資表需要分月造嗎,需要考勤表嗎
不需要考勤表,工資表分月做