您好 請(qǐng)問(wèn)是少扣了員工個(gè)人所得稅么
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤(rùn)-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時(shí)候取得是個(gè)人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請(qǐng)我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來(lái)嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個(gè)人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報(bào)24年工商年報(bào)的出資情況,我們是上個(gè)月實(shí)繳注冊(cè)資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報(bào),要填不?還是等26年填25年再填?
老師你好,是的。少扣了員工個(gè)人所得稅
那您下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣回就好了啊
是的,我是打算這么做的。但是老師,我這個(gè)賬要怎么做才能平啊
下期發(fā)放工資的時(shí)候 扣除了 就自然平了啊
老師,申報(bào)個(gè)稅公司多付錢的這筆分錄怎么做啊
借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:40 貸:銀行存款40, 然后3月份發(fā)放工資再扣回啊 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20
老師還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,就是去年的做賬改了賬,但是申報(bào)預(yù)繳所得稅、申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,是根據(jù)沒改賬之前的數(shù)據(jù)申報(bào)的,那現(xiàn)在是需要把去年所有的申報(bào)表全部更正申報(bào)嗎?
如果財(cái)務(wù)報(bào)表改了的話 那應(yīng)該對(duì)應(yīng)更正申報(bào)表
老師,是不能直接在年底申報(bào)一份全年最準(zhǔn)確的報(bào)表的嗎?
應(yīng)該在年底申報(bào)一份全年最準(zhǔn)確的報(bào)表? 如果您12月份的沒有改動(dòng) 那就是最準(zhǔn)確的 如果改動(dòng)了 那就是改動(dòng)后的是準(zhǔn)確的 所以要對(duì)應(yīng)更正啊
老師,是年中申報(bào)的報(bào)表有錯(cuò)誤,但是年底的是準(zhǔn)確的,那還需要去改年中申報(bào)的那份錯(cuò)誤的報(bào)表嗎
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
老師,就是6月的時(shí)候有一筆賬,在12月的時(shí)候去更改了,所以6月的那份報(bào)表是不是就是有誤的,那要不要把6月有誤的報(bào)表給更正了
不要 因?yàn)?月的您沒有對(duì)應(yīng)更正 是更正的12月的
老師,我做賬是在12月反結(jié)賬到6月然后更正的賬,這個(gè)需不需要更正報(bào)表呀
6月份的報(bào)表也改動(dòng)了
就是改了做賬,網(wǎng)上申報(bào)的報(bào)表沒動(dòng)
涉及到損益類科目么 要補(bǔ)稅么