同學(xué)你好,如果不影響所得稅可以不更改,實(shí)在需要更改的話,建議可以帶著資料到稅務(wù)局人工窗口修改。

老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫(xiě)錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)
老師,我單位前任會(huì)計(jì)已離職,她當(dāng)時(shí)把22年第四季度季報(bào)把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報(bào)錯(cuò)多了26000多,導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報(bào)期末數(shù)沒(méi)問(wèn)題,現(xiàn)在做匯算清繳請(qǐng)問(wèn)我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好,23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我在1月份已經(jīng)報(bào)送了?,F(xiàn)在審計(jì)需要填寫(xiě)23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請(qǐng)問(wèn)23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表我是不是要更正申報(bào)呢,??謝謝老師!
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)23年度的年報(bào),發(fā)現(xiàn)年報(bào)的年初數(shù)是有問(wèn)題的,23年第一季度的數(shù)據(jù)直接帶出來(lái)的,那我現(xiàn)在更改的話,是不是需要把以前的表都重新修改?還是說(shuō)我直接把期末數(shù)寫(xiě)好就行?
老師您好,23年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表我后面有更正申報(bào)。現(xiàn)在申報(bào)一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)電子稅務(wù)局帶出來(lái)的是23年12月首次的數(shù)據(jù),而不是更正后的數(shù)據(jù)。23年年度財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒(méi)有報(bào)。那這次一季度的期初數(shù)據(jù)我要修改嗎?謝謝
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購(gòu)合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒(méi)到,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)模F(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺(tái)上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問(wèn)一下這種收入怎么開(kāi)發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車(chē)間和其他部門(mén)混合用一個(gè)電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類(lèi)的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?


不影響只是22年末的和23年年初數(shù)據(jù)不對(duì)填錯(cuò)了,現(xiàn)在23年度所有22年年末也就是23年年初數(shù)據(jù)不對(duì)了,第一季度改不了不改的話,改后面三個(gè)季度年初數(shù)據(jù)能行嘛?如果不改,我現(xiàn)在要申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票需要提供這兩年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣的話報(bào)表數(shù)據(jù)年初和年末對(duì)不上了,
同學(xué)你好,這個(gè)情況建議先不更改,因?yàn)闀簳r(shí)不會(huì)影響匯算清繳所得稅的結(jié)果,后續(xù)有需要再拿著資料去主管稅務(wù)局更改即可。
那我要申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票額度需要提供近兩年財(cái)務(wù)表和增值稅表這樣22年和23年年末數(shù)和期初數(shù)對(duì)不上沒(méi)法提供
同學(xué)你好,明白你的情況,如果是要申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票的額度的話,那要提供能夠核對(duì)準(zhǔn)確的發(fā)票,現(xiàn)在金稅四期監(jiān)管比較嚴(yán)格,可以聯(lián)系主管稅務(wù)局看具體要攜帶哪些資料才可以去窗口更改,帶齊資料就避免重復(fù)往返。
我的想法是先改成22年報(bào)財(cái)務(wù)表上期末數(shù)填在23年年初因?yàn)檫@個(gè)涉及到后面這今年年報(bào)肯定和匯算清繳連上去才行,然后22年季第四季度的那個(gè)和23年第一季度改天去柜臺(tái)改這樣合理嘛?或者我先安22年季度改23年第四季度期末?先申請(qǐng)數(shù)電還是?因?yàn)闀r(shí)間緊來(lái)不及
同學(xué)你好,一般去柜臺(tái)可以提前預(yù)約時(shí)間,這樣也可以避免等待時(shí)間長(zhǎng),柜臺(tái)改是當(dāng)場(chǎng)就可以修改成功的,也避免反復(fù)修改的問(wèn)題,所以老師建議還是盡快柜臺(tái)改好再立即申請(qǐng)數(shù)電票的額度。
好的謝謝
不客氣的,后續(xù)有其他需要幫助的,可以隨時(shí)聯(lián)系。