對的,是的,需要更正
老師,請問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務發(fā)生,1、2、3季度的財務報表我都是零申報,3-11月的增值稅也是零申報,第四季度財務報表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報2021年年報,這年報的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)填寫?
老師您好,23年第四季度的財務報表我在1月份已經(jīng)報送了。現(xiàn)在審計需要填寫23年的數(shù)據(jù),公司是用友做賬的,我在用友上就修改了23年的數(shù)據(jù)。那么請問23年第四季度財務報表我是不是要更正申報呢,??謝謝老師!
老師你好,請問23年12月沒有有費用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財務報表時,是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)?
老師,現(xiàn)在準備申報23年度的年報,發(fā)現(xiàn)年報的年初數(shù)是有問題的,23年第一季度的數(shù)據(jù)直接帶出來的,那我現(xiàn)在更改的話,是不是需要把以前的表都重新修改?還是說我直接把期末數(shù)寫好就行?
老師,23年第四季度做的利潤是負數(shù),按照負數(shù)申報的,現(xiàn)在修改了去年12份的數(shù)據(jù),利潤變成了正數(shù)了,現(xiàn)在我疑惑的是修改完23年第四季度的利潤總額與23年財務報表中利潤表中的利潤總額不相等有沒有問題,現(xiàn)在我賬上是23年財報利潤表中的利潤總額=23年企稅年報主表中的利潤總額
老師,有個公益基金會就做了一個人的工資,只是給她繳納了保險,做工資的時候?qū)嶋H發(fā)放數(shù)做到了其他應付款里 她九月份辦理退休了,這樣工資不用再計提了吧
老師,關于一般納稅人企業(yè),是不是小微企業(yè),是一開始就定好了的,還是每個季度或者每個月根據(jù)實際情況來決定?如果這個季度滿足335小微企業(yè),那報稅的時候就可以六稅兩費減半,如果下個季度又不滿足335了,就不可以減半了。是這樣理解嗎?就是這個符不符合小微企業(yè),是可以隨時變動的?
老師憑證三個月裝訂一本,封面憑證匯總表也是打印三個月的匯總嗎
生產(chǎn)型企業(yè)。租賃廠房。簽署房屋租賃合同。申報印花稅(申報印花稅計稅依據(jù)是合同總共簽署的金額申報,還是按每年實際支付的金額申報)
餐飲店購桌椅一批八萬多怎么入賬
凈資產(chǎn)是不是就所有者權益
你好,老師,國家稅務局總局出臺15號16號公告,個人或者有限公司在抖音拼多多平臺上面開店鋪的是不是需要申報備案互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送呢,產(chǎn)生的收入是申報未開票收入是嗎
有專利是不是就可以做研發(fā)費用科目,做了研發(fā)費用是不就可以享受加計扣除?還是要向稅務局申請才能享受加計扣除?
老師,請問一下我跨區(qū)域報告申請是按合同價500萬申報的,1月份開票了300萬,預繳按300萬申報的,今天要開100萬發(fā)票需要重新打跨區(qū)域報告還是做延期申報,預繳稅款按100萬繳?
老師你好,公司是一般納稅人,當進項稅額大于銷項稅額時候,年終了,需要結轉(zhuǎn)進項和銷項稅額么?如果年終要結轉(zhuǎn)的話,會計分錄的分別要怎么寫呢